Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 17.10.2013 N 2482 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 N 1715 "Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 2482

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ОТ 24.07.2013 № 1715
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ"

В целях корректировки показателей повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.07.2013 № 1715 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил" следующие изменения:
1) в Приложении № 1 "План мероприятий ("дорожной карты") по поэтапному повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в городе Нижний Тагил" к Постановлению Главу 5 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" изложить в новой редакции (Приложение);
2) Приложение № 2 "Перечень муниципальных учреждений культуры, в отношении которых планируется поэтапное повышение оплаты труда" к постановлению дополнить строкой 14 следующего содержания:


14 Муниципальное учреждение бюджетное Управление
"Городской дворец молодежи" по развитию физической
культуры, спорта
и молодежной политики


2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение
к Постановлению
Администрации города
от 17 октября 2013 г. № 2482

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица № 1


№ Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 - 2013 -
п/п 2015 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1 Средняя заработная 25715,0 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0 31780,0 37531,0
плата работников
по экономике
Свердловской
области, рубли

2 Темп роста x 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 x x
к предыдущему
году, процентов

3 Среднесписочная 1000 986 986 986 986 986 986 x x
численность
работников,
человек

4 Среднемесячная 10809 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278
заработная плата,
рублей

5 Темп роста x 147,2 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 x x
к предыдущему
году, процентов

6 Соотношение 42,0 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 x x
к средней
заработной плате
по экономике
Свердловской
области, процентов

7 Размер начислений 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
на фонд оплаты
труда, процентов

8 Планируемый размер 168,9 245,1 317,1 400,4 495,1 606,0 735,0 962,6 2798,7
фонда оплаты труда
с начислениями,
формируемый
за счет всех
источников
финансирования
для достижения
целевых
показателей,
установленных
федеральными
органами власти,
млн. рублей
(пункт 3 x
пункт 4 x
пункт 7 x 12 /
1000000)

9 Планируемый размер 158,9 185,0 212,3 243,7 279,7 321,1 368,6 641,0 1610,4
фонда оплаты труда
за счет местного
бюджета, млн. руб.

10 Прирост ФОТ 0 76,3 148,2 231,5 326,2 437,2 566,1 793,7 2629,8
с начислениями
к 2012 (пункт 8
по графе
соответствующего
года минус пункт 8
за 2012 год),
млн. рублей,
в том числе

11 За счет средств 0 26,1 53,4 84,8 120,8 162,2 209,7 482,1 1451,5
местного бюджета
(пункт 9 по графе
соответствующего
года минус пункт 9
за 2012 год),
млн. руб.

12 Включая средства, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
получены за счет
мероприятий
по оптимизации,
млн. рублей

13 За счет средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
млн. рублей

14 За счет средств 0 1 1 1 1 1 1 3 6
приносящей доход
деятельности,
млн. руб.

15 За счет иных 0 49,2 93,8 145,7 204,4 274,0 355,4 288,6 1122,4
источников,
включая
корректировку
консолидированного
бюджета СО
на соответствующий
год, млн. руб.

16 Итого объем 0 76,3 148,2 231,5 326,2 437,2 566,1 773,7 2579,9
средств,
предусмотренный
на повышение
оплаты труда,
млн. руб.
(пункт 11 +
пункт 13 +
пункт 14 +
пункт 15)

17 Соотношение объема 0 0 0 0 0 0 0 x x
средств
от оптимизации
к сумме объема
средств,
предусмотренного
на повышение
оплаты труда,
процентов
(пункт 13 /
пункт 16 x 100)

18 Дополнительная x 50,2 94,8 146,7 205,4 275,0 356,4 291,6 1128,4
потребность
на доведение
до целевых
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнительной
власти, млн. руб.
(пункт 10 -
пункт 11)


Таблица № 2


№ Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 - 2013 -
п/п 2015 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1 Средняя заработная 25715,0 28365,0 31712,0 35264,0 39002,0 43136,0 47708,0 31780,0 37531,0
плата работников
по экономике
Свердловской
области, рубли

2 Темп роста x 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 x x
к предыдущему
году, процентов

3 Среднесписочная 91 88 88 88 88 88 88 x x
численность
работников,
человек

4 Среднемесячная 13429 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278
заработная плата,
рублей

5 Темп роста x 118,5 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 x x
к предыдущему
году, процентов

6 Соотношение 52,2 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 x x
к средней
заработной
плате по экономике
Свердловской
области, процентов

7 Размер начислений 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
на фонд оплаты
труда, процентов

8 Планируемый размер 16,3 21,9 28,3 35,7 44,2 54,1 65,6 85,9 249,8
фонда оплаты труда
с начислениями,
формируемый
за счет всех
источников
финансирования
для достижения
целевых
показателей,
установленных
федеральными
органами власти,
млн. рублей
(пункт 3 x
пункт 4 x
пункт 7 x 12 /
1000000)

9 Планируемый размер 16,3 20,0 21,2 22,4 26,2 29,9 34,9 63,6 154,6
фонда оплаты труда
за счет бюджета
города Нижний
Тагил,
млн. руб.

10 Прирост ФОТ 0 5,6 12,0 19,4 27,9 37,8 49,3 69,6 233,5
с начислениями
к 2012 (пункт 8
по графе
соответствующего
года минус пункт 8
за 2012 год),
млн. рублей,
в том числе

11 За счет средств 0 3,7 4,9 6,1 9,9 13,6 18,6 47,3 138,3
местного бюджета
(пункт 9 по графе
соответствующего
года минус пункт 9
за 2012 год),
млн. руб.

12 Включая средства, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
получены за счет
мероприятий
по оптимизации,
млн. рублей

13 За счет средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0
фонда
обязательного
медицинского
страхования,
млн. рублей

14 за счет средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0
приносящей доход
деятельности,
млн. руб.

15 За счет иных 0 1,9 7,1 13,3 18,0 24,2 30,7 22,3 95,2
источников,
включая
корректировку
консолидированного
бюджета СО
на соответствующий
год, млн. руб.

16 Итого объем 0 5,6 12,0 19,4 27,9 37,8 49,3 69,6 233,5
средств,
предусмотренный
на повышение
оплаты труда,
млн. руб.
(пункт 11 +
пункт 13 +
пункт 14 +
пункт 15)

17 Соотношение объема 0 0 0 0 0 0 0 x x
средств
от оптимизации
к сумме объема
средств,
предусмотренного
на повышение
оплаты труда,
процентов
(пункт 13 /
пункт 16 x 100)

18 Дополнительная 1,9 7,1 13,3 18,0 24,2 30,7 22,3 95,2
потребность
на доведение
до целевых
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнительной
власти, млн. руб.
(пункт 10 -
пункт 11)



------------------------------------------------------------------