Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 19.06.2013 N 1411 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2013 г. № 1411

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

В целях корректировки финансирования программных мероприятий, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа), утвержденную Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы" (в редакции от 30.05.2012 № 1123, от 18.09.2012 № 2234, от 18.04.2013 № 777, с изменениями от 09.12.2011 № 2445, от 14.11.2012 № 2565), следующие изменения:
1) пункт 5 "Исполнители Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"- Управление культуры Администрации города;
- муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения культуры;
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей;
- муниципальное казенное учреждение "Нижнетагильское управление капитального строительства";
- юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.";
2) пункт 9 "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 667624,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 3572 тыс. рублей;
- областной бюджет - 416100 тыс. рублей;
- местный бюджет - 234932,3 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 13020 тыс. рублей.";
3) Раздел 4 "Ресурсное обеспечение" Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
4) Раздел 8 "План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы" Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 19 июня 2013 г. № 1411

РАЗДЕЛ 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной целевой программы "Развитие культуры в городе Нижний Тагил на 2012 - 2015 годы" являются средства местного, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные источники.
Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 667624,3 тысячи рублей, в том числе по годам:


№ Источники Сроки исполнения, объем финансирования,
п/п финансирования тыс. рублей

2012 2013 2014 2015

1. Федеральный бюджет 893,0 893,0 893,0 893,0

2. Областной бюджет 1350,0 179350,0 233150,0 2250,0

3. Местный бюджет 38667,0 42861,7 106087,3 47316,3

4. Внебюджетные средства 850,0 10880,0 790,0 500,0

5. Всего по источникам 41760,0 233984,7 340920,3 50959,3
финансирования:


Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период осуществления Программы, при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри Программы могут вноситься в соответствующем порядке изменения в смету расходов на реализацию Программы на следующий финансовый год, корректироваться соответствующие разделы программы, уточняться план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на следующий финансовый год.





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 19 июня 2013 г. № 1411

РАЗДЕЛ 8.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ
(2012 - 2015 ГОДЫ)"


№ Мероприятия, Исполнители Сроки исполнения, объемы Объем Основные виды товаров Результат выполнения
п/п источники финансирования мероприятия финансирования, тыс. рублей финанси- и работ, приобретение мероприятия
рования и выполнение которых
2012 2013 2014 2015 2012 - необходимо
2015 для осуществления
мероприятия

Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1 Создание информационной НТМИИ, 163 124 117 63 467 Приобретение Создание условий
базы музейных фондов Музей-заповедник персональных на оказание услуг
для введения в Единый компьютеров, блоков населению в электронном
государственный каталог бесперебойного виде. Создание единого
Музейного фонда РФ, питания, принтеров, музейного каталога РФ,
бюджет города жестких дисков возможность
для хранения информационного обмена
информации между музеями и
высокого качества публикации музейных
предметов
в Интернет-ресурсах,
СМИ, научных изданиях и
т.п.

2 Приобретение специальных НТМИИ 150 300 300 750 Приобретение Создание условий
программ для создания программного для предоставления
комплексных систем учета обеспечения услуг населению
музейных коллекций, в электронном виде
библиотечных фондов,
архивных фондов,
бюджет города

3 Комплектование ЦГБ 5777 6843 6843 6843 26306 Приобретение Комплектование фондов
библиотечного фонда МУК различной тематико- муниципальных библиотек
"ЦГБ", в том числе подписка типологической на различных видах
на периодические издания литературы, носителей. Модернизация
в том числе фондовой базы
- федеральный бюджет 893 893 893 893 3572 на электронных муниципальных
носителях, подписка библиотек, создание
- областной бюджет 1350 1350 1350 1350 5400 на периодические условий для оказания
издания (газеты, населению услуг в сфере
- бюджет города 3434 4500 4500 4500 16934 журналы), с учетом культуры
электронной подписки
- внебюджетные источники 100 100 100 100 400

4 Проведение конкурса НДТ 100 100 100 100 400 Проведение конкурса Увеличение количества
молодых артистов "АпАрте", зрителей
внебюджетные источники

5 Приобретение системы МТ, НДТ, 500 500 Приобретение и Предоставление
электронной продажи билетов Театр кукол, установка системы возможности
в театрально-зрелищных Филармония, КВДЦ электронной продажи приобретения билетов
учреждениях, бюджет города билетов на спектакли, концерты,
киносеансы через сеть
Интернет

6 Создание информационно- ЦГБ 300 1250 810 810 3170 Приобретение Создание условий
технологической компьютеров, на оказание услуг
инфраструктуры ЦГБ сканеров, сервера, населению в электронном
для перехода на оказание принтеров, виде. Создание
услуг населению программного электронного каталога
в электронном виде: обеспечения, муниципальных библиотек
подключение города. Развитие
1) приобретение 0 1000 500 500 2000 муниципальных системы обмена
специализированного библиотек города, информацией с помощью
оборудования, бюджет города оплата услуг связи глобальных компьютерных
за предоставление сетей
2) приобретение программного 300 250 200 200 950 доступа к сети
обеспечения, бюджет города Интернет 19 библиотек

3) обслуживание доступа к сети 110 110 220
Интернет в филиалах ЦГБ,
бюджет города

7 Приобретение 0 650 650 600 1900
автотранспорта:

1) в Муниципальное казенное Музей-заповедник 600 600 Приобретение Развитие
учреждение культуры грузопассажирской внестационарного
"Нижнетагильский газели музейного обслуживания
музей-заповедник для транспортировки
"Горнозаводской Урал", экспонатов
бюджет города

2) в Муниципальное бюджетное ЦГБ 650 650 Приобретение Внестационарное
учреждение культуры грузопассажирской библиотечное
"Центральная городская газели обслуживание жителей
библиотека", бюджет города сельских населенных
пунктов и отдаленных
районов

3) в Муниципальное бюджетное ДЦ "Урал" 650 650 Приобретение Внестационарное
учреждение культуры пассажирской газели обслуживание жителей
"Досуговый центр "Урал", сельских населенных
бюджет города пунктов и отдаленных
районов

Итого финансирование по задаче 1, в том числе: 6490 9767 8820 8416 33493

федеральный бюджет 893 893 893 893 3572

областной бюджет 1350 1350 1350 1350 5400

бюджет города 4047 7324 6377 5973 23721

внебюджетные источники 200 200 200 200 800

Ожидаемые результаты: Повышение качества муниципальных услуг за счет внедрения новых информационных и организационных технологий.
Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры

Задача 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

1 Составление МБОУ ДОД, 0 250 300 300 850 Подготовка Улучшение условий
проектно-сметной организации, проектно-сметной для организации
документации на капитальный выбранные документации предоставления и
ремонт, бюджет города: по итогам торгов на ремонт зданий развития
МБОУ ДОД художественно-
1) - ДШИ № 1 250 250 эстетического
образования детей
2) - ДХШ № 1 300 300

3) - ДХШ № 2 300 300

2 Капитальный ремонт зданий и МБОУ ДОД, 0 11396 22011 2488 35895
помещений, областной организации,
бюджет, бюджет города: выбранные
по итогам торгов
1) ДМШ № 1, в том числе: 1800 4236 6036 капитальный ремонт
кровли, оркестрового
областной бюджет 1000 класса

бюджет города 800 4236

2) - ДМШ № 2 2080 688 2768 капитальный ремонт
кровли и
вентиляционной
системы

3) - ДШИ № 1 819 819 капитальный ремонт
кровли

4) - ДШИ № 2 5490 6062 11552 капитальный ремонт
отопительной и
вентиляционной
систем,
электромонтажные
работы,
ремонтно-строительные
работы

5) ДШИ № 3, в том числе: 1239 2080 1620 4939 капитальный ремонт
сантехнической
областной бюджет 900 900 системы, хорового и
концертного залов
бюджет города 1239 2080 720 4039

6) - ДХШ № 1 809 809 капитальный ремонт
отопительной системы

7) - ДХШ № 2 1237 1237 капитальный ремонт
кровли и лестничных
маршей

3 Приобретение музыкальных МБОУ ДОД 1050 1400 1400 3850 Приобретение рояля,
инструментов, бюджет города народных, духовых,
струнных инструментов

4 Приобретение МБОУ ДОД 300 300 300 300 1200 Приобретение
специализированного мультимедийного
оборудования и мебели, оборудования, аудио-
внебюджетные источники и видеоплееров,
стеллажей и др.

5 Учреждение системы грантов УК 0 300 300 300 900 Выявление и адресная Расширение сферы
для поощрения учащихся поддержка творчески влияния художественно-
МОУ ДОД, бюджет города одаренных детей, эстетического
обучающихся в школах образования
искусств

6 Создание компьютерных МБОУ ДОД 0 250 250 0 500 Приобретение Увеличение контингента
классов для освоения компьютеров и учащихся МБОУ ДОД путем
художественной графики, программного введения новых
бюджет города: обеспечения специальностей

1) приобретение оборудования, 120 120 240
бюджет города

2) приобретение программного 130 130 260
обеспечения, бюджет города

Итого финансирование по задаче 2, в том числе: 300 12307 18245 4608 35460

областной бюджет 0 1000 0 900 1900

бюджет города 0 11007 17945 3408 32360

внебюджетные источники 300 300 300 300 1200

Ожидаемые результаты: Улучшение условий развития системы художественного образования детей в городе Нижний Тагил

Задача 3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1 Ремонт здания Музей-заповедник, 17010,0 17010,0 Проведение работ Сохранение объекта
историко-краеведческого организации, по гидроизоляции культурного наследия,
музея, бывшая лаборатория и выбранные фундамента здания, создание положительного
техническая библиотека по итогам торгов ремонт фасада, имиджа города, создание
(пр. Ленина, 1а), восстановление комфортных условий
бюджет города: лепного декора, для размещения и
замена кровли и обслуживания
1) капитальный ремонт 2900,0 2900,0 стропильной системы, посетителей
фундамента, бюджет города капитальный ремонт туристических групп
санузлов и теплоузла,
2) капитальный ремонт фасада, 7910,0 7910,0 ремонт постамента и
бюджет города макета паровоза

3) капитальный ремонт кровли, 5320,0 5320,0
бюджет города

4) корректировка 150,0 150,0
проектно-сметной
документации, бюджет города

5) капитальный ремонт Музей-заповедник, 260,0 260,0 Проведение работ Сохранение объекта
постамента паровоза, организации, по гидроизоляции культурного наследия,
бюджет города выбранные фундамента здания, создание положительного
по итогам торгов ремонт фасада, имиджа города, создание
6) капитальный ремонт санузлов 430,0 430,0 восстановление комфортных условий
и теплоузла, бюджет города лепного декора, для размещения и
замена кровли и обслуживания
7) изготовление и установка 40,0 40,0 стропильной системы, посетителей
навеса над главным входом, капитальный ремонт туристических групп
бюджет города санузлов и теплоузла,
ремонт постамента и
макета паровоза

2 Ремонт помещений здания Музей-заповедник, 2500,0 1749,3 6750,3 10999,6 Проведение ремонта Сохранение объекта
бывшего Управления организации, фойе, санузлов, культурного наследия,
горнозаводским округом выбранные выставочных залов создание положительного
Демидовых (пр. Ленина, 1), по итогам торгов 2-го этажа, имиджа города, создание
бюджет города подготовка комфортных условий
проектно-сметной для размещения и
документации, обслуживания
проведение посетителей
экспертизы, туристических групп
оборудование фойе,
проведение работ
по ремонту отопления,
электромонтажные
работы, установка и
приобретение
охранно-пожарной
сигнализации

3 Создание стационарной Музей-заповедник 150,0 1200,0 700,0 2050,0 Создание Создание новой
экспозиции по истории края художественного исторической экспозиции
до 1917 г. проекта экспозиции, с использованием
(Выставочные залы приобретение передовых эффектных
музея-заповедника, специального демонстрационных
пр. Ленина, 1), оборудования: технологий. Привлечение
бюджет города витрины, макеты, посетителей в музей
светоустановки,
звуковое
оборудование,
мультимедиа-
демонстрационные
комплексы

4 Подготовка проектно-сметной Музей-заповедник, 3850,0 3850,0 Подготовка Обеспечение сохранности
документации и ремонт организации, проектно-сметной памятника
сторожевой башни на Лисьей выбранные документации, историко-культурного
горе, бюджет города по итогам торгов проведение наследия,
внутриотделочных являющегося символом
работ, замена кровли, города Нижний Тагил
ремонт фасада,
электромонтажные
работы,
охранно-пожарная
сигнализации,
благоустройство

5 Создание экспозиции Музей-заповедник, 200,0 1280,0 1480,0 Создание Музеефикация
"Историческая обсерватория" организации, художественного историко-архитектурного
на Лисьей горе, выбранные проекта экспозиции, объекта, эффективная
бюджет города по итогам торгов приобретение экономическая
специального эксплуатация памятника
оборудования: истории и культуры
витрины, макеты,
светоустановки,
звуковое
оборудование,
мультимедиа-
демонстрационные
комплексы
(планетарий)

6 Подготовка проектно-сметной ДК "Юбилейный", 0,0 9513,0 4000,0 6000,0 19513,0 Подготовка Улучшение условий
документации и капитальный организации, проектно-сметной для организации
ремонт МБУ "ДК "Юбилейный", выбранные документации и культурно-досуговой
областной бюджет, по итогам торгов проведение ремонтов деятельности
бюджет города: помещений

1) подготовка проектно-сметной 800,0 800,0
документации на проведение
капитального ремонта
всех помещений
(кроме зрительного зала),
бюджет города

2) капитальный ремонт здания и 8713,0
помещений, приобретение
оборудования, из них

областной бюджет 5000,0

бюджет города 3713,0 4000,0 6000,0 13713,0

7 Подготовка проектно-сметной ДНК 30,0 30,0 Подготовка Создание возможности
документации на второй ввод проектно-сметной проведения работ
электросети и наружные документации по вводу электросети
электросети, внебюджетные
источники

8 Капитальный ремонт здания и ДНК, организации, 3600,0 5291,0 8891,0 Улучшение условий
помещений МБУ "Дворец выбранные для организации
национальных культур" по итогам торгов культурно-досуговой
приобретение оборудования, деятельности
из них:

областной бюджет 2000,0 2800,0

бюджет города 1600,0 2491,0

9 Ремонт кровли и фасада КВДЦ 80,0 90,0 170,0 Улучшение условий
МБУК КВДЦ "Красногвардеец", для организации
внебюджетные источники культурно-досуговой
деятельности

10 Подготовка проектно-сметной КВДЦ, 20,0 0,0 200,0 0,0 220,0 Подготовка Улучшение условий
документации и ремонт организации, проектно-сметной для организации
помещений МБУК КВДЦ выбранные документации и культурно-досуговой
"Красногвардеец": по итогам торгов капитальный ремонт деятельности

бюджет города 200,0 200,0

внебюджетные источники 20,0 20,0

11 Создание семейного ЦГБ, организации, 9000,0 9000,0 Ремонт здания и Улучшение условий
информационно-досугового выбранные помещений по адресу: по организации
центра, бюджет города по итогам торгов Черноисточинское информационно-
шоссе, 17 библиотечного
обслуживания,
12 Подготовка проектно-сметной 500,0 6000,0 6500,0 Проведение работ обеспечивающего права
документации и капитальный по ремонту кровли жителей Нижнего Тагила
ремонт центральной на свободный доступ
детско-юношеской к информации и
библиотеки, бюджет города приобщение
к ценностям культуры

13 Разработка проектно-сметной Филармония 400,0 800,0 1200,0 Подготовка Создание возможности
документации ремонта здания проектно-сметной проведения ремонта
Нижнетагильской филармонии документации здания Нижнетагильской
по адресу ул. Циолковского, филармонии
2, корп. 3а, из них:

бюджет города 200,0 600,0 800,0

внебюджетные источники 200,0 200,0 400,0

14 Проведение капитального Филармония 12500,0 12500,0 25000,0 Повышение качества
ремонта здания проведения концертов и
Нижнетагильской филармонии других мероприятий
по адресу: Циолковского, 2 Нижнетагильской
корп. 3а, бюджет города филармонии

15 Разработка проекта Парк, 200,0 100,0 300,0 Подготовка проекта Создание возможности
реконструкции и организация, реконструкции парка проведения
благоустройства парка, выбранная реконструкции и
внебюджетные источники по итогам торгов благоустройства парка

16 Подготовка проектно-сметной НДТ, УКС, 10958,7 10958,7 Проектно-сметная Повышение качества
документации организация, документация проведения спектаклей и
по реконструкции выбранная по технологическому других мероприятий
Нижнетагильского по итогам торгов оснащению и ремонту драматического театра
драматического театра сцены
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

бюджет города 958,7 958,7

внебюджетные источники 10000,0 10000,0

17 Приобретение комплекса НДТ, организации, 15000,0 15000,0 Приобретение Повышение качества
технологического оснащения выбранные комплекса проведения спектаклей и
сцены Нижнетагильского по итогам торгов технологического других мероприятий
драматического театра оборудования сцены драматического театра
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка,
бюджет города

18 Реконструкция здания НДТ, организации, 175000, 250000,0 425000,0 Проведение Повышение качества
Нижнетагильского выбранные реконструкции здания проведения спектаклей и
драматического театра по итогам торгов других мероприятий
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, драматического театра
из них:

областной бюджет 170000,0 229000,0 399000,0

бюджет города 5000,0 21000,0 26000,0

19 Подготовка проектно-сметной Театр кукол, 100,0 770,0 870,0 Подготовка Повышение качества
документации и ремонт организации, проектно-сметной проведения спектаклей и
потолка зрительного зала выбранные документации, ремонт других мероприятий
театра кукол по итогам торгов потолка зрительного театра кукол
зала
бюджет города 770,0

внебюджетные источники 100,0

20 Капитальный ремонт зала НТМИИ, 4940,0 4940,0 Проведение ремонтных Создание условий
"Искусство XX века", организации, работ зала для размещения
бюджет города выбранные экспозиций произведений
по итогам торгов XX века из фондов музея

21 Подготовка проектно-сметной ДЦ "Урал", 200,0 200,0 400,0 Подготовка Создание возможности
документации на капитальный организации, проектно-сметной проведения капитального
ремонт Домов культуры выбранные документации ремонта зданий Домов
п. Черемшанка, по итогам торгов культуры
п. Евстюниха,
п. Покровское - 1,
"Горняк",
Культурно-реабилитационного
центра инвалидов по зрению,
бюджет города

22 Капитальный ремонт Домов ДЦ "Урал", 15000,0 10000,0 25000,0 Проведение Улучшение условий
культуры п. Черемшанка, организации, капитального ремонта для организации
п. Евстюниха, выбранные зданий Домов культуры культурно-досуговой
п. Покровское - 1, по итогам торгов деятельности
"Горняк",
Культурно-реабилитационного
центра инвалидов по зрению,
бюджет города

Итого финансирование по задаче 3, в том числе: 30410,0 209991,7 312030,3 35950,3 588382,3

областной бюджет 0,0 177000,0 231800,0 0,0 408800,0

бюджет города 30060,0 22611,7 79940,3 35950,3 168562,3

внебюджетные источники 350,0 10380,0 290,0 0,0 11020,0

Ожидаемые результаты: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества посетителей
муниципальных учреждений культуры

Задача 4. ПРИОБЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ

1 Ремонт объектов НТМИИ, 4560 1919 1825 1985 10289 Проведение ремонтно- Улучшение состояния
монументального искусства, организации, восстановительных памятников - объектов
находящихся в муниципальной выбранные работ объектов монументального
собственности, бюджет по итогам торгов монументального искусства
города искусства

1) Ремонт объектов Аллеи Славы 4327 15 4342
(три объекта:
горизонтальная стела
с надписью "1941 - 1945",
вертикальная стела
с вечным огнем, памятник
рабочему и танкисту),
бюджет города

2) Ремонт памятника 233 233
воинам-интернационалистам
"Афганец", бюджет города

3) Памятник красногвардейцам 919 919
1918 года в п. Горбуново,
бюджет города

4) Памятник Первым 182 182
комсомольцам
Нижнего Тагила,
бюджет города

5) Памятник Дзержинскому 70 70
на пр. Вагоностроителей,
бюджет города

6) Памятник воинам, погибшим 100 100 100 300
в годы ВОВ, п. Уралец,
бюджет города

7) Скульптура "Воин", 900 1543 1500 3943
п. Висимо-Уткинск,
бюджет города

8) Памятник павшим в годы ВОВ 300 300
п. Серебрянка,
бюджет города

2 Пополнение фондов НТМИИ, текущее текущее текущее текущее 0 Приобретение Расширение возможностей
муниципальных музеев, музей-заповедник финанси- финанси- финанси- финанси- музейных предметов для оказания услуг
бюджет города рование рование рование рование для пополнения населению
музейных коллекций

3 Реализация выставочного НТМИИ - - - - 0 Организация и Увеличение посетителей
проекта проведение выставки музея
"Графика из коллекции
"Русского музея"
(В.А. Серов; Врубель и др.)

Итого финансирование по задаче 4 из бюджета 4560,0 1919,0 1825,0 1985,0 10289,0
города:

Ожидаемые результаты: Увеличение посетителей муниципальных музеев. Улучшение состояния объектов монументального искусства

Задача 5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА И РЕМЕСЕЛ

1 Создание Центра народных ДЦ "Урал" - - - - 0 Создание структурного Улучшение условий
промыслов и ремесел подразделения для творческой
культурно-досугового реализации мастеров
учреждения народного творчества

Ожидаемые результаты: Создание Центра народных промыслов и ремесел для творческой реализации мастеров народного творчества

ВСЕГО финансирование, в том числе: 41760,0 233984,7 340920,3 50959,3 667624,3

федеральный бюджет 893,0 893,0 893,0 893,0 3572,0

областной бюджет 1350,0 179350,0 233150,0 2250,0 416100,0

бюджет города 38667,0 42861,7 106087,3 47316,3 234932,3

внебюджетные источники 850,0 10880,0 790,0 500,0 13020,0



------------------------------------------------------------------