Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 25.07.2013 N 1043 "О внесении изменений в План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский", утвержденный Постановлением администрации города Каменска-Уральского от 06.06.2013 N 766"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2013 г. № 1043

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В МО ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ", УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ОТ 06.06.2013 № 766

В целях совершенствования показателей, направленных на повышение эффективности сферы культуры города Каменска-Уральского и обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей (индикаторов), утвержденных Постановлением Администрации города от 06.06.2013 № 766 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский" Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Каменск-Уральский", утвержденный Постановлением Администрации города от 06.06.2013 № 766 следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 главы 1 слова "и художественного образования" исключить.
2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 1


Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год год

Значение целевого показателя 6,1 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8
";

3) подпункт 2 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
"2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Каменска-Уральского (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2


Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год год

Значение целевого показателя 7 7,8 8 8 8 7,5 7,5
";

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:


Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год год

Значение целевого показателя 0 0 5,0 5,5 6 6,1 6,2
".

4) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 5


Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год год

Значение целевого показателя 7,8 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2
".

5) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"8) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

Таблица 8


Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год год

Значение целевого показателя 0 0 0 100 100 100 100
".

6) таблицу 15 изложить в новой редакции:

Таблица 15


№ Наименование 2012 год 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2013 - 2013 -
п/п год год год год год 2015 годы 2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1. Средняя 25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531
заработная плата
по экономике
Свердловской
области, рублей

2. Темп роста X 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 X X
к предыдущему
году, процентов

3. Среднесписочная 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 X X
численность
работников,
тыс. человек

4. Среднемесячная 12518 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278
заработная плата,
рублей

5. Темп роста X 127,1 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 X X
к предыдущему
году, процентов

6. Соотношение 48,7 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 X X
к средней
заработной плате
по экономике
Свердловской
области, процентов

7. Размер начислений 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 X X
на фонд оплаты
труда, процентов

8. Планируемый размер 91 111,881 144,701 182,730 225,956 276,592 335,425 439,313 1277,285
фонда оплаты труда (90,672
с начислениями, город, +
формируемый за счет 5,978
всех источников в/б +
финансирования 11,559
для достижения область, +
целевых 3,672
показателей, дефицит на
установленных повышение
федеральными з/платы)
органами власти,
млн. рублей

9. Планируемый размер 85,558 102,231 120,418 138,481 161,053 193,263 269,603 361,129 985,048
фонда оплаты труда
за счет средств
консолидированного
бюджета
Свердловской
области,
млн. рублей

10. Прирост фонда X 20,881 53,701 91,730 134,956 185,592 244,425 X X
оплаты труда
с начислениями
к 2012 году
(пункт 8 по графе
соответствующего
года минус
пункт 8 за 2012
год), млн. рублей

в том числе:

11. за счет средств 0,0 16,673 34,860 52,923 75,495 107,705 184,045 X X
консолидированного
бюджета
Свердловской
области (пункт 9
по графе
соответствующего
года минус пункт 9
за 2012 год),
млн. рублей

12. включая средства, 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
полученные за счет
проведения
мероприятий
по оптимизации,
млн. рублей

13. за счет средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
фонда обязательного
медицинского
страхования,
млн. рублей

14. за счет средств 0,0 1,139 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 3,439 7,039
от приносящей доход
деятельности,
млн. рублей

15. за счет иных 0,0 3,069 17,691 37,658 58,261 76,686 59,181 58,418 252,546
источников, включая
корректировку
консолидированного
бюджета
Каменска-Уральского
на соответствующий
год, млн. рублей

16. Итого объем 0,0 20,881 53,701 91,730 134,956 185,592 244,425 166,312 731,285
средств,
предусмотренный
на повышение оплаты
труда, млн. рублей
(пункт 11 +
пункт 13 + пункт 14
+ пункт 15)

17. Соотношение объема 0,0 7,85 3,07 1,8 1,26 0,92 0,7 X X
средств
от оптимизации
к сумме объема
средств,
предусмотренного
на повышение оплаты
труда, процентов
(пункт 12 /
пункт 16 x 100)

18. Дополнительная 0,0 3,069 17,691 37,658 58,261 76,686 59,181 58,418 252,546
потребность
на доведение
до целевых
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнительной
власти,
млн. рублей


2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Русских Т.И.

Глава города
М.С.АСТАХОВ


------------------------------------------------------------------