Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 11.12.2013 N 2942 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 2942

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 12.05.2014 № 874-ПА, от 21.08.2014 № 1706-ПА, от 15.10.2014 № 2163-ПА,
от 01.12.2014 № 2555-ПА, от 30.12.2014 № 2823-ПА, от 27.03.2015 № 797-ПА,
от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил", руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" (далее - Программа) (Приложение).
2. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Реестр муниципальных программ.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике В.Г. Сурова.
Промежуточный срок контроля - 15 марта 2015 - 2020 годов.
Срок контроля - 15 марта 2021 года.

Глава города
С.К.НОСОВ





Приложение

Утверждена
Постановлением
Администрации города
от 11 декабря 2013 г. № 2942

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 12.05.2014 № 874-ПА, от 21.08.2014 № 1706-ПА, от 15.10.2014 № 2163-ПА,
от 01.12.2014 № 2555-ПА, от 30.12.2014 № 2823-ПА, от 27.03.2015 № 797-ПА,
от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы
Цели:
1. Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
3. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил.
4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования.
5. Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
6. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
7. Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования.
8. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса во время их трудовой и учебной деятельности.
9. Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений в условиях единой виртуальной среды системы образования города.
10. Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала.

Задачи:
1. Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне.
2. Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений.
3. Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда.
4. Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования.
5. Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей.
6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС).
7. Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организациях.
8. Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, на дому, в дошкольных образовательных организациях.
9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
10. Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

11. Распространение современных моделей успешной социализации детей.
12. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
13. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.
14. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций.
15. Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
16. Сохранение ставок в штатных расписаниях муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей и другие особые программы.
17. Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей.
18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей.
19. Развитие системы дополнительного образования детей.

20. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей.
21. Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций.
22. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками.
23. Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков.
24. Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях.
25. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования.
26. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования.
27. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования.
28. Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного процесса.
29. Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия.
30. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений.
31. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла
Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года".
Подпрограмма 2 "Развитие системы дошкольного образования".
Подпрограмма 3 "Развитие системы общего образования".
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования детей".
Подпрограмма 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей".
Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования".
Подпрограмма 7 "Кадры в системе образования".
Подпрограмма 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования".
Подпрограмма 9 "Информатизация и виртуализация системы образования".
Подпрограмма 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа"
Перечень основных целевых показателей Программы
1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения управления образования Администрации города Нижний Тагил от запланированного.
2. Доля охвата педагогических и руководящих работников мероприятиями методического и информационно-технического сопровождения.
3. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности Муниципального культурно-образовательного учреждения "Дом Учителя".
4. Доля муниципальных учреждений образования, находящихся в ведении управления образования, охваченных услугами МКУ "ЦБЭО учреждений образования".
5. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования.
6. Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года", значения которых достигли или превысили запланированные.
7. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования.
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
9. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
10. Количество мест в дошкольных образовательных организациях.

11. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях.
12. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях, образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.
13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших условия для электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий.
15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы и участвующих в конкурсах на получение грантов.
16. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям.
17. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования.
18. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.
19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
20. Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

21. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений.
22. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
23. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области.
24. Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы.
25. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.
26. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
27. Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей.
28. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации.
29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, от общей численности детей школьного возраста.
30. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

31. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедшие лицензирование.
32. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам общего образования.
33. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные образовательные учреждения, от общего количества учащихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные образовательные учреждения.
34. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
35. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по приведению учреждений в соответствие с современными требованиями к организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
36. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в одну смену.
37. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений профессиональными кадрами.
38. Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет.
39. Доля аттестованных педагогических работников от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных организаций подлежащих аттестации.
40. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, прошедших повышение квалификации.

41. Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов среди педагогических работников в общем количестве участников.
42. Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности по результатам проверок Отделом надзорной деятельности города Нижний Тагил.
43. Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности.
44. Доля образовательных учреждений, использующих автоматизированные системы управления организациями.
45. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы книговыдачи.
46. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы учета питания учащихся.
47. Доля образовательных учреждений, использующих системы видеоконференцсвязи.
48. Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих официальные сайты.
49. Доля обращений граждан о предоставлении услуг муниципальными учреждениями образования в электронном виде.
50. Доля образовательных учреждений, подключенных к Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области.
51. Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 15.06.2015 № 1480-ПА)
Объемы финансирования Программы по годам реализации
ВСЕГО: 34850689,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 4873048,0 тыс. руб.;
2015 год - 5016125,3 тыс. руб.;
2016 год - 5126464,0 тыс. руб.;
2017 год - 4528559,9 тыс. руб.;
2018 год - 4856369,5 тыс. руб.;
2019 год - 5100336,0 тыс. руб.;
2020 год - 5349786,3 тыс. руб.;

из них:
федеральный бюджет: 7599,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 4807,2 тыс. руб.;
2015 год - 2792,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет: 21963771,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2490739,5 тыс. руб.;
2015 год - 2712244,7 тыс. руб.;
2016 год - 3247139,2 тыс. руб.;
2017 год - 3115298,2 тыс. руб.;
2018 год - 3298466,3 тыс. руб.;
2019 год - 3463369,0 тыс. руб.;
2020 год - 3636514,3 тыс. руб.;
местный бюджет: 11257486,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1860015,1 тыс. руб.;
2015 год - 1748915,7 тыс. руб.;
2016 год - 1327151,9 тыс. руб.;
2017 год - 1413261,7 тыс. руб.;
2018 год - 1557903,2 тыс. руб.;
2019 год - 1636967,0 тыс. руб.;
2020 год - 1713272,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 1621832,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 517486,2 тыс. руб.;
2015 год - 552172,9 тыс. руб.;
2016 год - 552172,9 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Программы в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Система образования города Нижний Тагил ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.
Основные направления развития системы образования города определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы (национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"), Указах Президента Российской Федерации.
Реализация Программы позволит создать реальные условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий, создать базу для решения новых задач, направленных на усиление роли образования в социально-экономическом развитии территории муниципального образования, связанных с внедрением нового федерального государственного стандарта в области образования и реализацией национального приоритетного проекта "Образование", обеспечить стабильное функционирование учреждений образования.
Решение вышеуказанных задач требует комплексного подхода к модернизации системы образования как с точки зрения содержания образования, качества подготовки выпускников, так и с точки зрения его ресурсного обеспечения, а также объединения материальных, кадровых, финансовых и других ресурсов на главных направлениях развития городской системы образования не только в рамках бюджета образования города, но также финансовых средств федерального и областного бюджетов.
Программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в зависимости от направлений деятельности управления образованием в городе Нижний Тагил.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий по выполнению Программы изложен в Приложении № 2 к Программе.
Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтов и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения образования, изложен в Приложении № 3 к Программе.
Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных учреждений для отдыха и оздоровления детей изложен в Приложении № 4 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Исполнителем и координатором Программы является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Программы;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Программы;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Программы;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
6) осуществляет при необходимости корректировку Программы.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства" (правопреемник муниципального казенного учреждения "Нижнетагильское управление капитального строительства");
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.
Внебюджетные средства на финансирование Программы предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждениями образования.

3.2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Предоставление субвенций из областного бюджета местному бюджету муниципального образования город Нижний Тагил на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в подведомственных муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.
Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию иных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с соглашениями между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил.





ПОДПРОГРАММА 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДО 2020 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года".
Задачи:
1. Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне.
2. Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений.
3. Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда.
4. Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования.
5. Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения управления образования Администрации города Нижний Тагил от запланированного.
2. Доля охвата педагогических и руководящих работников мероприятиями методического и информационно-технического сопровождения.
3. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности Муниципального культурно-образовательного учреждения "Дом Учителя".
4. Доля муниципальных учреждений образования, находящихся в ведении управления образования, охваченных услугами МКУ "ЦБЭО учреждений образования".
5. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования.
6. Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года", значения которых достигли или превысили запланированные
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 667844,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 104465,1 тыс. руб.;
2015 год - 100066,2 тыс. руб.;
2016 год - 104455,0 тыс. руб.;
2017 год - 83259,4 тыс. руб.;
2018 год - 87422,4 тыс. руб.;
2019 год - 91793,5 тыс. руб.;
2020 год - 96383,2 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет: 667554,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 104371,6 тыс. руб.;
2015 год - 99967,8 тыс. руб.;
2016 год - 104356,6 тыс. руб.;
2017 год - 83259,4 тыс. руб.;
2018 год - 87422,4 тыс. руб.;
2019 год - 91793,5 тыс. руб.;
2020 год - 96383,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 290,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 93,5 тыс. руб.;
2015 год - 98,4 тыс. руб.;
2016 год - 98,4 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 1 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Целью деятельности управления образования является реализация полномочий Администрации города в сфере образования, определенных действующим законодательством.
Деятельность управления образования в сфере образования направлена на обеспечение последовательной реализации государственной образовательной политики по развитию потенциала системы образования города, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям социально-экономического развития города Нижний Тагил.
Управление образования осуществляет свою деятельность на территории города непосредственно и через подведомственные учреждения: муниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальные дошкольные образовательные учреждения; муниципальные учреждения дополнительного образования; Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр; Муниципальные учреждения "Центр организации отдыха и оздоровления детей", ДОК "Антоновский", ДОК "Звездный"; Муниципальное культурно-образовательное учреждение "Дом Учителя", Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования" и другие.
Управление образования Администрации города является главным распорядителем бюджетных средств по подведомственным учреждениям.
Задачами управления образования являются:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в подведомственных муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).
2. Организация предоставления дополнительного образования детей в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях.
3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в подведомственных муниципальных образовательных организациях.
4. Создание, реорганизация, ликвидация подведомственных муниципальных образовательных учреждений (за исключением создания муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений.
5. Обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление подведомственных муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями города.
7. Организация отдыха детей в каникулярное время.
В соответствии с Положением об управлении образования, утвержденным Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.01.2009 № 53 (в редакции от 13.11.2010 № 2557, от 09.11.2011 № 2220, от 09.08.2012 № 1882) управление образования Администрации города Нижний Тагил является уполномоченным отраслевым органом Администрации города в сфере образования.
Деятельность управления образования Администрации города направлена на:
- обеспечение государственной политики в сфере образования;
- исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов городского бюджета, предусмотренных на обеспечение развития и функционирования подведомственных учреждений образования;
- обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего образования в городе;
- оптимизация сети образовательных учреждений путем укрупнения (создание базовых) с позиций перспективных тенденций социально-экономического развития города и удовлетворения образовательных потребностей граждан на качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и адаптивности образования, развитие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера социально-экономического развития города;
- внедрение инновационных образовательных программ и апробация инновационных образовательных технологий;
- обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования;
- реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской области, отдельных направлений Федеральной целевой программы "Развитие образования в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" через поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и максимально широкое использование современных информационных технологий в подведомственных образовательных учреждениях;
- организация повышения квалификации на основе механизма формирования муниципального заказа с целью достижения новых требований к профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образования;
- повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы образовательных учреждений;
- выявление, муниципальная поддержка и сопровождение талантливых детей города;
- реализация приоритетного национального проекта "Образование";
- участие в реализации региональной модели организации дистанционного образования;
- внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг;
- предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
В своей деятельности управление образования реализует стратегические цели развития города Нижний Тагил, отраженные в Стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил Свердловской области до 2020 года и других муниципальных стратегических документах, а также достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317, и контрольных параметров экономических и социальных показателей развития города, установленных Администрацией города.
Как главному распорядителю бюджетных средств по осуществлению расходов городского бюджета, предусмотренных на обеспечение развития и функционирования учреждений образования, находящихся в ведении управления образования, управлению образования выделяются бюджетные ассигнования:
- на текущее содержание муниципальных подведомственных учреждений образования, в том числе на содержание Муниципального бюджетного учреждения информационно-методический центр, Муниципального культурно-образовательного учреждения "Дом Учителя", Муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования";
- на реализацию областных целевых программ;
- на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
- на проведение общегородских мероприятий в образовании;
- на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
- на содержание аппарата управления образования;
- на реализацию переданных федеральных полномочий.
Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр обеспечивает методическое, информационно-техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений. Ежегодно проводится более 120 методических мероприятий для 90% участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное культурно-образовательное учреждение "Дом Учителя" обеспечивает культурно-образовательное пространство, развитие духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда и проводит ежегодно 270 культурно-образовательных мероприятий для более, чем 10000 педагогов.
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования" обеспечивает оказание услуг по ведению бухгалтерского, экономического учета, правового и инженерно-технического обеспечения учреждений образования, находящихся в ведении управления образования.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 1 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Исполнителем и координатором Подпрограммы 1 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 1, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 1;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 1, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 1;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 1;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 1.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр (мероприятие 2);
- Муниципальное бюджетное культурно-образовательное учреждение "Нижнетагильский Дом Учителя" (мероприятие 2);
- Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования города Нижний Тагил" (мероприятие 3);
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 2 (организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования) предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой Муниципальным бюджетным учреждением информационно-методическим центром, Муниципальным бюджетным культурно-образовательным учреждением "Нижнетагильский Дом Учителя".





ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС).
2. Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организаций.
3. Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, на дому, в дошкольных образовательных организациях
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования.
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
4. Количество мест в дошкольных образовательных организациях.
5. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 15040166,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 2106687,4 тыс. руб.;
2015 год - 2286457,4 тыс. руб.;
2016 год - 2349140,7 тыс. руб.;
2017 год - 1925206,6 тыс. руб.;
2018 год - 2021466,9 тыс. руб.;
2019 год - 2122540,3 тыс. руб.;
2020 год - 2228667,3 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет: 9262604,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 994707,3 тыс. руб.;
2015 год - 1140437,7 тыс. руб.;
2016 год - 1395360,0 тыс. руб.;
2017 год - 1329915,0 тыс. руб.;
2018 год - 1396410,8 тыс. руб.;
2019 год - 1466231,3 тыс. руб.;
2020 год - 1539542,9 тыс. руб.;
местный бюджет: 4542373,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 721006,3 тыс. руб.;
2015 год - 723912,3 тыс. руб.;
2016 год - 531673,3 тыс. руб.;
2017 год - 595291,6 тыс. руб.;
2018 год - 625056,2 тыс. руб.;
2019 год - 656309,0 тыс. руб.;
2020 год - 689124,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 1235188,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 390973,8 тыс. руб.;
2015 год - 422107,4 тыс. руб.;
2016 год - 422107,4 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 2 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По состоянию на 1 октября 2013 года в муниципальную систему образования входят 66 дошкольных образовательных учреждений (юридических лиц с 139 структурными подразделениями), которые посещают 18269 детей в возрасте от 1 до 7 лет (на 1 июля 2013 года - 18194 ребенка), что составляет 75% детей от 1 года до 7 лет, проживающих в городе (2012 год - 75%). Обеспеченность услугами дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, проживающих в городе Нижний Тагил, составляет 92%.
В Нижнем Тагиле на протяжении последних трех лет осуществляется целенаправленная деятельность по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет регулирования предельной численности в действующих детских садах, возврата ранее перепрофилированных зданий детских садов, строительства и реконструкции новых. В период с 2010 по 2012 годы в муниципальной системе образования введено дополнительно 2388 мест.
При этом проблема доступности услуг дошкольного образования остается актуальной, так как при сохранении существующих тенденций до 2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0 - 7 лет). В ближайшие 2 года необходимо создать не менее 1500 дополнительных мест, чтобы темпы увеличения мощности действующей сети дошкольных образовательных учреждений города соответствовали приросту детского населения.
Несоответствие современным требованиям материально-технических условий функционирования 20% действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений в ближайшее время может стать основным фактором, препятствующим их стабильному функционированию и требующим строительства новых зданий для возможного постепенного вывода из эксплуатации зданий, ремонт которых нецелесообразен. Учитывая долю вновь построенных и отремонтированных зданий, можно начать процесс вывода из эксплуатации ветхих зданий, но с обеспечением потребности населения в услугах дошкольного образования (100% для детей от 3 до 7 лет).
Исходя из поставленных задач, в качестве целевого параметра принимается доведение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях до 20000 мест к концу 2015 года, а возможные колебания потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях, в частности для устройства детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) будут компенсироваться за счет поддержки негосударственных форм образовательных учреждений.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города в 2013 году посещало 290 детей-инвалидов. Количество детей-инвалидов дошкольного возраста за последние три года увеличивается: в 2011 году - 238 человек, 2012 году - 261 человек.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития) действуют группы компенсирующей и комбинированной направленности. Для детей с нарушением речи функционирует 52 логопункта. В целях обеспечения доступного и качественного дошкольного образования для детей-инвалидов разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные маршруты сопровождения, во всех новых детских садах обеспечена "безбарьерная среда". Необходимо продолжать деятельность по обеспечению в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях адекватных условий образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

1.1. ОПЛАТА ТРУДА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" - доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.
В 2012 году принято Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.11.2012 № 2602 "О повышении заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил", которым определено доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил до 22215,0 рублей. В результате размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в декабре 2012 года составил 24905,0 рублей. Средняя заработная плата в сфере общего образования Свердловской области по состоянию на 1 января 2013 года составляла 23211, 28 рублей.
В 2013 году предусмотрено доведение оплаты труда за счет всех источников финансирования на 1 ставку следующим категориям работников:
- младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 1 июня 2013 года до 10762 рублей, с 1 октября 2013 года до 11354 рублей;
- поварам муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 1 июня 2013 года до 13084 рублей, с 1 октября 2013 года до 13804 рублей.
На эти цели Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 51 "О бюджете города Нижний Тагил на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции от 06.03.2013 № 10, от 28.03.2013 № 13, от 29.04.2013 № 20, от 30.05.2013 № 24, от 17.06.2013 № 27, от 28.06.2013 № 28) в бюджете города предусмотрены бюджетные средства в сумме 37251 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий для достижения установленных показателей по повышению оплаты труда в сфере образования в городе Нижний Тагил утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городе Нижний Тагил на 2013 - 2018 годы" (Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1757).
Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса муниципальных образовательных учреждений (перевод из бюджетных в автономные), снижению неэффективных расходов в системе образования (создание объединений муниципальных дошкольных образовательных учреждений).

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 2 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

План мероприятий по выполнению Программы 2 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Исполнителем и координатором Подпрограммы 2 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 2;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 2;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 2;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 2.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2, являются:
- муниципальные дошкольное образовательное учреждение (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях) осуществляется за счет средств местного бюджета. Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 1 предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.
Финансирование мероприятия 2 предусматривается за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.
Финансирование мероприятия 3 предусматривается за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.
Финансирование мероприятия 4 предусматривается за счет средств областной субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (50% - областная субсидия, 50% - местный бюджет).





ПОДПРОГРАММА 3
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил.
Задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2. Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
3. Распространение современных моделей успешной социализации детей.
4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.
6. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций.
7. Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
8. Сохранение ставок в штатных расписаниях муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей и другие особые программы
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях, образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.
3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших условия для электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы и участвующих в конкурсах на получение грантов.
5. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям.
6. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования.
7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
9. Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
10. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений.
11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.
12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области.
13. Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 15.06.2015 № 1480-ПА)
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 15161768,4 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 2041074,9 тыс. руб.;
2015 год - 2036962,6 тыс. руб.;
2016 год - 2094598,6 тыс. руб.;
2017 год - 2080533,6 тыс. руб.;
2018 год - 2192824,2 тыс. руб.;
2019 год - 2301062,3 тыс. руб.;
2020 год - 2414712,2 тыс. руб.;
из них:

федеральный бюджет: 7599,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 4807,2 тыс. руб.;
2015 год - 2792,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
областной бюджет: 11760850,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 1388193,6 тыс. руб.;
2015 год - 1451648,8 тыс. руб.;
2016 год - 1733892,0 тыс. руб.;
2017 год - 1667496,0 тыс. руб.;
2018 год - 1750870,8 тыс. руб.;
2019 год - 1838414,3 тыс. руб.;
2020 год - 1930335,1 тыс. руб.;
местный бюджет: 3104920,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 554896,7 тыс. руб.;
2015 год - 484911,6 тыс. руб.;
2016 год - 263096,4 тыс. руб.;
2017 год - 413037,6 тыс. руб.;
2018 год - 441953,4 тыс. руб.;
2019 год - 462647,9 тыс. руб.;
2020 год - 484377,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 288397,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 93177,4 тыс. руб.;
2015 год - 97610,2 тыс. руб.;
2016 год - 97610,2 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 3 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2013 - 2014 учебном году в городе функционирует 64 муниципальных общеобразовательных учреждения, из них: 2 - начальных общеобразовательных учреждения, 1 - основное общеобразовательное учреждение, 60 - средних общеобразовательных учреждений, 1 - начальная школа - детский сад, общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов - 3, гимназий - 3, лицеев - 2. Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях города на 1 сентября 2013 года обучается 33460 учащихся. В классах специального (коррекционного) образования обучается 879 детей.
В настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы общего образования города Нижний Тагил и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития:
1) за счет реализации федеральных и региональных целевых программ в области общего образования улучшены материальные условия для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях города;
2) оптимизирована сеть учреждений общего образования, ежегодно снижаются неэффективные расходы в сфере общего образования;
3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;
4) обеспечена система повышения заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений и доведения ее до средней в экономике Свердловской области.
Анализ состояния системы общего образования относительно требований социально-экономического развития города позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:
1) несоответствие ресурсного обеспечения общеобразовательных учреждений требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами;
2) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям;
3) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) сохраняющаяся неравная доступность общего образования и дифференциация качества образования для различных групп населения.
Основные направления развития общего образования определены национальной образовательной инициативой "Наша новая школа". Одно из ключевых направлений - введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с 1 сентября 2012 года. По состоянию на 1 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в Нижнем Тагиле обучается 11674 учащихся первых, вторых и третьих классов, что составляет 77,4% от общей численности учащихся начальной школы. В основной школе по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования обучается 646 человек в опережающем режиме, что составляет 4,2% от общей численности учащихся основной школы.
В этой связи становится актуальным вопрос управления введением федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений.
Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания образования, условий его реализации и оценки результатов.
Ключевым направлением развития общего образования является обеспечение высокого качества образования. Оценка качества общего образования осуществляется на основании результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города.
Результаты единого государственного экзамена выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил за последние три года свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки учащихся 11 классов.
В 2013 году доля выпускников, сдавших ЕГЭ: по русскому языку - 99,7%, по математике - 93,9%, что превышает значение данного показателя за три предыдущих года. Средний балл выпускников в городе Нижний Тагил по всем предметам превышает среднеобластные и средние по РФ показатели:

Общеобразовательный предмет
Средний балл по городу Нижний Тагил
Средний балл по Свердловской области
Средний балл по РФ
Русский язык
68,2
66,1
67,9
Математика
45,0
42,0
43,9
Физика
54,9
52,2
53,8
Химия
68,2
66,5
67,2
Информатика
73,4
65,6
66,1
Биология
55,5
53,2
54,0
История
58,2
52,8
53,4
География
76,6
62,0
63,5
Английский язык
76,3
70,3
70,2
Немецкий язык
60,8
57,8
57,8
Французский язык
65,3
63,2
65,8
Литература
73,0
61,2
59,2
Обществознание
68,8
60,7
59,8

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился процент учащихся, набравших 80 баллов и выше по 12 предметам: русский язык, математика, биология, информатика и ИКТ, география, литература, английский язык, французский язык, обществознание, история, физика, химия.
Количество экзаменационных работ, выполненных выпускниками на 100 баллов, составило 19 (в 2012 году - 7).
Медалями "За особые успехи в учении" в 2013 году награждены 100 выпускников (2012 год - 75, 2011 год - 17).
Положительная динамика результатов ЕГЭ обусловлена тем, что в Нижнем Тагиле на протяжении восьми последних лет выстроена система оценки качества общего образования, которая включает в себя проведение городских контрольных работ в 8 и 10 классах, тренировочных работ для выпускников, претендующих на награждение медалями "За особые успехи в учении".
В 2012 - 2013 учебном году изменилась система подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации. Ведущими направлениями стали: проведение диагностических контрольных работ и репетиционных тестирований, организация персонифицированного и тематически ориентированного повышения квалификации педагогов-предметников и организаторов в пунктах проведения экзамена, осуществление индивидуальной работы с выпускниками группы "риска", которые испытывают трудности в освоении образовательных программ и выпускниками, претендующими на высокие результаты, организация работы консультационных пунктов по подготовке к ЕГЭ в трех районах города для учителей и учащихся.
Вместе с тем, остается проблемным полем обеспечение высокого качества математического образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города (количество выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по математике в 2012 году - 126 человек, 2013 году - 99 человек).
В рамках выстраиваемой системы оценки качества общего образования на уровне муниципалитета необходимо решить задачу по привлечению специалистов высокого уровня квалификации для систематического проведения мониторинговых работ.
Таким образом, основные направления по достижению стратегической цели развития общего образования - повышение доступности качественного общего образования в соответствии с потребностями современного общества:
1) создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий для внедрения на всех ступенях обучения федеральных государственных образовательных стандартов (достижение 100% на ступенях начального общего и основного общего образования);
2) формирование системы оценки качества образования, позволяющей оперативно анализировать и эффективно влиять на развитие системы;
3) создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях современной информационно-коммуникационной среды, включающей в себя WI-FI зоны с широкополосным Интернетом, единую электронную информационную сеть и электронный документооборот;
4) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, доступа к современным образовательным ресурсам, в том числе через развитие "облачных" технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение библиотек современными учебными пособиями и ресурсами;
5) организация профильного обучения на ступени старшей школы во всех образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего образования.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучается 431 ребенок-инвалид. Создание доступной среды для обучения детей - инвалидов является приоритетной задачей. С 2011 года в городе реализуется государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного и федерального бюджетов.
За период реализации программы "Доступная среда" с 2011 по 2013 годы в городе Нижний Тагил созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в трех муниципальных общеобразовательных учреждениях. На выделенные финансовые средства проведены ремонтные работы по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий. Приобретено учебное специализированное оборудование: кресло-коляска, вертикализатор, сенсорная комната, аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП. Общая сумма финансирования составила 5467,4 тыс. руб.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений, по состоянию на 30 октября 2013 года составляет 5,5%. Данное направление работы будет продолжено и в последующие годы.
Обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалансированным школьным питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным особенностям и современным требованиям качества и безопасности пищевых продуктов - одно из важнейших направлений деятельности в системе общего образования.
В целях обеспечения условий для организации питания учащихся в период с 2011 по 2013 годы проведены ремонты помещений школьных столовых, 4 столовых вынесены из подвальных и цокольных помещений на первые этажи зданий, во всех школьных столовых обновлено технологическое оборудование (97% оборудования отвечают современным требованиям к приготовлению пищи).
В сравнении с 2012 годом в 2013 году по состоянию на 1 октября процент охват горячим питанием учащихся составляет 91%. В течение года наблюдалось увеличение на 10% охвата учащихся 5 - 11 классов (без учета льготной категории) горячим питанием.
По итогам 2012 года всеми формами питания в общеобразовательных учреждениях воспользовались 32284 учащихся (97% от общего количества учащихся). Горячее питание получили 30287 учащихся (91% от общего количества учащихся). Горячим питанием за счет внебюджетных источников воспользовались 7345 учащихся, что составляет 100% охват горячим питанием. Услугами буфета воспользовались 3321 учащихся (около 10%).
Горячее питание за счет средств бюджета получили 19189 учащихся из числа учащихся начальных классов, дети-сироты, опекаемые, дети-инвалиды, дети из семей, прожиточный минимум которых ниже установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей, учащиеся специальных (коррекционных) классов (2-х разовое питание). Увеличился охват питания учащихся 5 - 11 классов без учета льготной категории на 6% с предыдущим годом (в 2012 году охват питанием составлял 68% в 2013 году 74%).
Управлением образования организована система контроля за выполнением физиологических норм питания учащихся и воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН.

1.1. ОПЛАТА ТРУДА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 - доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области.
Средняя заработная плата учителей за 2012 год составила 29014,0 рублей и превысила ожидаемый уровень средней заработной платы в экономике Свердловской области за 2012 год (25680,0 рублей) на 13%. В 2013 - 2018 годах уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений будет также сохранен не ниже средней заработной платы в регионе.
В городе осуществлен перевод общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда.
С 2008 года осуществляется определение объемов бюджетов муниципальных общеобразовательных учреждений на основе нормативного принципа и с 2008 года введена новая система оплаты труда.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.08.2009 № 1402 "О введении системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" (в редакции от 30.12.2009 № 2491, от 24.09.2010 № 2148, от 25.04.2012 № 843, от 09.01.2013 № 16) введена новая система оплаты труда.
Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях являются:
- зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда;
- эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет внутренней оптимизации расходов;
- обеспечение нормативной наполняемости классов;
- повышение финансовой самостоятельности;
- участие общественности в оценке труда учителя.
Действующая система оплаты труда в общем образовании предусматривает разделение фонда оплаты труда образовательного учреждения на базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность педагогической деятельности.
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных учреждений в общем фонде оплаты труда составляет 30 процентов. Основными критериями при распределении стимулирующих выплат являются качество образования, показатели здоровья и воспитания учащихся. Образовательным учреждениям предоставлена финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты труда проводится с участием комиссии по премированию руководителей, результатом этого является открытость и прозрачность управления.
За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает различные системы стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного органа управления (совета общеобразовательного учреждения) и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного учреждения.
Основные критерии при стимулировании установлены на региональном уровне:
- положительная динамика успеваемости и учебных достижений учащихся;
- ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
- организация внеклассной работы, работы с родителями (законными представителями) учащихся;
- результаты участия в конференциях, семинарах, методических объединениях.
Новая система оплаты труда обеспечила необходимые системные изменения в общем образовании:
- оптимизация сети общеобразовательных учреждений: укрупнение их количества через реорганизацию основных малокомплектных школ путем слияния (присоединения) к средним школам с учетом транспортной доступности;
- оптимизация штатных расписаний общеобразовательных учреждений с учетом количества учащихся и применяемых образовательных программ и технологий;
- обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности учащихся;
- стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.
Вопросы оплаты труда и формирование нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в расчете на одного учащегося неразрывно связаны. В структуре норматива расходы на оплату труда составляют значительную часть и являются основой для расчета нормативов финансирования.
Суть нормативного подушевого финансирования - принцип "деньги следуют за учеником". Этот принцип означает переход от финансирования затрат общеобразовательных учреждений к финансированию стандартной образовательной услуги. Нормативный принцип действует на всех уровнях: региональном, муниципальном, уровне общеобразовательного учреждения. Сумма бюджетного финансирования зависит от общего количества учащихся.
Для сельских, городских, специальных и некоторых других групп общеобразовательных учреждений установлены коэффициенты, позволяющие учесть специфику образовательных программ и наполняемость общеобразовательных учреждений.
В структуру нормативов входят:
- базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда;
- повышающие коэффициенты к базовым нормативам, учитывающие географическое расположение общеобразовательных учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию и наполняемость классов;
- базовый норматив на учебные расходы;
- повышающие коэффициенты, учитывающие уровень инфляции.
Основными параметрами при расчете базовых нормативов на оплату труда являлись количество часов по базисному учебному плану по ступеням образования, количество учебных часов на ставку заработной платы, нормативная наполняемость классов, средняя ставка заработной платы.
Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса образовательных учреждений (переход из бюджетных в автономные).
Управлением образования Администрации города Нижний Тагил ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации в городе Нижний Тагил обеспечивается рост заработной платы в бюджетной сфере.
По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образования в 1 полугодии 2013 года:
средняя заработная плата педагогических работников общего образования составила 27292,64 рублей или 102% к экономике (26685,0 рублей), учителей - 28134,31 рублей или 105% к экономике.
Ежегодно образовательные организации города Нижний Тагил участвуют в областном конкурсе среди муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятельности в области образования.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
Задачи конкурса:
(абзац введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
1. Выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы.
(п. 1 введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
2. Поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской области.
(п. 2 введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
3. Распространение инновационного опыта среди образовательного сообщества.
(п. 3 введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
По итогам конкурса в 2014 году победителями стали два общеобразовательных учреждения - Политехническая гимназия и МБОУ СОШ № 32. На полученные средства в образовательных учреждениях обновился парк компьютерного оборудования.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 3 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Исполнителем и координатором Подпрограммы 3 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 3;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 3, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 3;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 3;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 3.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3, являются:
- муниципальные общеобразовательные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях) осуществляется за счет средств местного бюджета. Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 1 предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Финансирование мероприятия 2 предусматривается за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций.
Финансирование мероприятия 3 предусматривается за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Финансирование мероприятия 4 предусматривается за счет средств областной субсидии на создание условий для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (50% - областная субсидия, 50% - местный бюджет).
Финансирование мероприятия 5 предусматривается за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в подведомственных муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области (осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области).
Финансирование мероприятия 6 предусматривается за счет средств областной субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (предоставляется в соответствии с порядком предоставления субсидий).
Финансирование мероприятия 7 (обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ) осуществляется за счет средств местного бюджета.





ПОДПРОГРАММА 4
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования.
Задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей.
3. Развитие системы дополнительного образования для детей
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.
2. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
3. Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей.
4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 1874270,5 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 279532,2 тыс. руб.;
2015 год - 289323,5 тыс. руб.;
2016 год - 299692,8 тыс. руб.;
2017 год - 233339,4 тыс. руб.;
2018 год - 245006,4 тыс. руб.;
2019 год - 257256,7 тыс. руб.;
2020 год - 270119,5 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет: 200,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет: 1863188,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 275298,7 тыс. руб.;
2015 год - 285799,0 тыс. руб.;
2016 год - 296368,3 тыс. руб.;
2017 год - 233339,4 тыс. руб.;
2018 год - 245006,4 тыс. руб.;
2019 год - 257256,7 тыс. руб.;
2020 год - 270119,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 10882,5 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 4233,5 тыс. руб.;
2015 год - 3324,5 тыс. руб.;
2016 год - 3324,5 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 4 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В системе дополнительного образования для детей функционирует 16 подведомственных управлению образования учреждений дополнительного образования с 19 структурными подразделениями:
- 2 дворца детского и юношеского творчества;
- 2 дома детского и юношеского творчества;
- 2 станции юных техников;
- станция юных натуралистов;
- станция юных туристов;
- художественно-эстетическая школа;
- центр детского творчества;
- 2 детско-юношеские спортивно-адаптивные школы;
- 4 детско-юношеских центра.
Сохранена система дополнительного образования для детей по месту жительства, включающая деятельность 19 структурных подразделений - детско-юношеских центров "Радуга", "Меридиан", "Фантазия". Более 10 лет количество учреждений дополнительного образования не изменяется. При проведении мероприятий по созданию оптимальных условий для дополнительного образования количество детей, охваченных дополнительными образовательными услугами, не сокращается.
В 16 учреждениях дополнительного образования по данным государственного статистического отчета 1-ДО на 1 января 2013 года занимается 23109 обучающихся.
Отмечаются следующие тенденции, характеризующие состояние дополнительного образования для детей:
- увеличился охват учащихся 1 - 4 классов (8313 обучающихся в 2012 году и 5985 - в 2011 году, увеличение составило 2328 обучающихся) в связи с усилением взаимодействия учреждений дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями в рамках реализации новых федеральных государственных стандартов в школе 1 ступени;
- получили развитие детские объединения по робототехнике в рамках функционирования лабораторий робототехники в МБОУ ДОД ГорСЮТ и МБОУ ДОД ГДДЮТ (251 обучающийся в 2011 году, и 369 обучающихся в 2012 году, увеличение на 118 обучающихся);
- в рамках реализации проекта "Юные тагильчане" увеличился охват детей в детских объединениях туристско-краеведческой направленности (732 человека в 2011 году и 809 человек в 2012 году) и детских объединениях культурологической направленности (601 человек в 2011 году и 822 человека в 2012 году);
- открыты 37 новых объединений в 8 учреждениях (1106 обучающихся), отвечающие современным потребностям детей и их родителей.
Самыми массовыми в системе дополнительного образования остаются детские объединения художественно-эстетической направленности - 10624 человека (46% от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования).
Отмечается сокращение спектра ресурсоемких образовательных программ дополнительного образования в области технического и научно-исследовательского творчества обучающихся, требующих непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы.
Одним из проблемных остается вопрос обеспеченности учреждений дополнительного образования учебным оборудованием и компьютерной техникой.
В системе дополнительного образования созданы условия для демонстрации обучающимися своих достижений через конкурсные мероприятия. За последние 3 года количество участников мероприятий увеличивается или остается стабильным. Участие образовательных учреждений (ОУ) в традиционных городских мероприятиях, направленных на развитие и удовлетворение творческих способностей обучающихся, выявление одаренных школьников, представлено в таблице:

Мероприятие
2011 год
2012 год
2013 год
Фестиваль художественного творчества "Адрес детства - мой Нижний Тагил"
170 ОУ
183 ОУ
183 ОУ
Выставка технического и декоративно прикладного творчества детей и учащейся молодежи
92 ОУ
103 ОУ
108 ОУ
Слет (Фестиваль) юных натуралистов
37 ОУ
37 ОУ
39 ОУ
Муниципальный тур олимпиад учащихся областного Фестиваля "Юные интеллектуалы Среднего Урала"
61 ОУ 5599 участников
61 ОУ 5265 участников
Проводится в ноябре

В городе Нижний Тагил реализуется проект "Юные тагильчане", направленный на гражданско-патриотическое воспитание учащихся, привлечение их к активной социальной деятельности, воспитание лидерских качеств. Проект включает:
- краеведческую игру для учащихся 1 - 4 классов "Я - тагильчанин" (участвуют все ОУ, 15000 учащихся с 1 - 4 класс);
- краеведческую игру для учащихся 5 - 8 классов "Мы живем на Урале" (в 2013 году участвовали 41 ОУ, 9000 учащихся, в 2012 году 47 ОУ, 9650 учащихся, в 2011 году - 46 ОУ, 9600 учащихся);
- детские общественные организации "ЮНТА" (в 2013 году - 44 отряда из 32 ОУ, в 2012 году 39 отрядов из 31 ОУ, в 2011 году - 36 отрядов из 30 ОУ); "Зеленая волна" (в 2013 году - 37 отрядов, в 2012 году - 37 отрядов, в 2011 году - 35); "Ассоциация школьных музеев "Наследие" (54 музея.);
- ФДО "Юные тагильчане" (50 отрядов.).
В целях развития и устойчивого функционирования системы дополнительного образования, удовлетворения населения качеством дополнительных образовательных услуг необходимо совершенствовать материальную базу, обеспечивающую деятельность детских объединений всех направленностей в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;
- частое нарушение принципа свободного выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности;
- отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное время;
- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в учреждениях дополнительного образования или организациях культуры, спорта;
- имеют место перегрузки детей;
- не эффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- повышение качества дополнительного образования, внедрение системы менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования в вопросах реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, организациями культуры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования; разработка новых требований к программам дополнительного образования.

1.1. ОПЛАТА ТРУДА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В сфере образования города Нижний Тагил введены новые системы оплаты труда для работников учреждений дополнительного образования Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2012 № 2082 "Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Нижний Тагил" (в редакции от 10.01.2013 № 34).
Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования определены Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
Планируется доведение к 2018 году оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования до уровня не ниже среднего для учителей в Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета города Нижний Тагил на повышение фондов платы труда учреждений дополнительного образования на 2013 - 2015 годы применены следующие параметры:
1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений:
с 01 июня 2013 года - до 21274 рублей;
с 01 октября 2014 года - на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года - на 15 процентов.
Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда педагогических работников иных типов образовательных учреждений, за исключением общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений;
2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работников образовательных учреждений:
с 01 октября 2013 года - на 5,5 процента;
с 01 октября 2014 года - на 5 процентов;
с 01 октября 2015 года - на 5 процентов.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в городе Нижний Тагил за 2012 год составила 15482 рубля. Для доведения ее до уровня среднемесячной заработной платы в экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное увеличение фондов оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования в городе Нижний Тагил в среднем на 15 процентов.
В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей по повышению оплаты труда в сфере образования в муниципальном образовании город Нижний Тагил Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1757 утвержден План мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городе Нижний Тагил на 2013 - 2018 годы".
Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса образовательных учреждений (переход из бюджетных в автономные), снижению неэффективных расходов в системе образования.
Управлением образования ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.
Повышение заработной платы в образовании должно сопровождаться ростом качества услуг.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 4 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Исполнителем и координатором Подпрограммы 4 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 4;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 4, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 4;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 4;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 4.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, являются:
- муниципальные учреждения дополнительного образования (бюджетные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования) осуществляется за счет средств местного бюджета. Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 1 предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой муниципальными учреждениями дополнительного образования.





ПОДПРОГРАММА 5
"РАЗВИТИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей.
Задачи:
1. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, от общей численности детей школьного возраста
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 1600773,1 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 219105,4 тыс. руб.;
2015 год - 224717,3 тыс. руб.;
2016 год - 249248,0 тыс. руб.;
2017 год - 200262,0 тыс. руб.;
2018 год - 224406,2 тыс. руб.;
2019 год - 235626,5 тыс. руб.;
2020 год - 247407,8 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет - 861796,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 95497,9 тыс. руб.;
2015 год - 99963,1 тыс. руб.;
2016 год - 117887,2 тыс. руб.;
2017 год - 117887,2 тыс. руб.;
2018 год - 136577,8 тыс. руб.;
2019 год - 143406,7 тыс. руб.;
2020 год - 150577,0 тыс. руб.;
местный бюджет: 651903,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 94599,5 тыс. руб.;
2015 год - 95721,8 тыс. руб.;
2016 год - 102328,4 тыс. руб.;
2017 год - 82374,8 тыс. руб.;
2018 год - 87828,4 тыс. руб.;
2019 год - 92219,8 тыс. руб.;
2020 год - 96830,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники финансирования: 87072,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 29008,0 тыс. руб.;
2015 год - 29032,4 тыс. руб.;
2016 год - 29032,4 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 5 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, одно из важнейших направлений государственной политики в интересах детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, в санаториях круглогодичного действия.
Система муниципальных учреждений для отдыха и оздоровления детей города Нижнего Тагила включает 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых действующими являются 9, и 1 санаторий-профилакторий.
За последние два десятилетия количество загородных оздоровительных лагерей в Нижнем Тагиле сократилось в 2 раза. Основными причинами закрытия учреждений для отдыха и оздоровления детей или их передача в муниципальную собственность являлись отсутствие стимулов и материальных средств у собственников на их содержание, а также отсутствие необходимой правовой защищенности учреждений для отдыха и оздоровления детей.
Большая часть загородных оздоровительных лагерей была построена в 60 - 70-е годы прошлого века. Вследствие старения и разрушения помещений, количество мест в действующих лагерях сократилось. Не в полную мощность работают 4 структурные подразделения: МБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей" - загородные оздоровительные лагеря "Северянка", "Звонкие голоса", "Лесной ручеек"; МБУ "ДОК "Антоновский", так как часть корпусов закрыты для проведения реконструкции и капитального ремонта, что привело в общей сложности к потере 470 мест каждую смену. Недействующие с 2010 года загородные оздоровительные лагеря "Лесная сказка" и "Рябинушка", совместная проектная вместимость которых составляла более 1000 детей в смену, в настоящее время не пригодны для эксплуатации.
В 2012 году в период летних каникул девять муниципальных загородных оздоровительных лагерей и один ведомственный (ДОК "Баранчинские огоньки"), 6 из которых работали по 4 смены, смогли принять на отдых 6091 ребенка, что составляет лишь 18% от общего количества детей школьного возраста в городе. Летняя оздоровительная кампания 2013 года убедительно показала, что количество заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря (8722 заявки) значительно превышает имеющееся фактическое количество мест в учреждениях для отдыха и оздоровления детей.
Общая численность детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха в 2012 году, составила 31003 человека, при этом в 10 загородных оздоровительных лагерях отдохнули 7580 человек (24,5%), в 8 санаторно-профилактических учреждениях, в том числе по проекту "Поезд здоровья" - 2831 человека (9%), в 105 лагерях дневного пребывания отдохнули 14250 детей (46%) и иными формами отдыха и оздоровления (туристические лагеря, оборонно-спортивные лагеря, походы, базы отдыха) были охвачены 6342 человека (20,5%).
Материально-техническая база большинства муниципальных загородных оздоровительных учреждений не отвечает современным требованиям к учреждениям детского отдыха, не обеспечивает в полной мере комплекса условий по оказанию муниципальной услуги "Предоставление отдыха детям в каникулярное время" в части обеспечения безопасных, комфортных условий проживания, оказания качественной медицинской помощи, организации образовательной, культурно-массовой, досуговой деятельности; предоставления услуг, направленных на физическое развитие детей. Во всех детских оздоровительных учреждениях требуется реконструкция систем водоснабжения, отопления, спортивных площадок, оборудование мест купания, игровых помещений, создание условий для дополнительного образования, технического творчества.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях.
Ежегодно из местного бюджета выделяются средства на проведение летней оздоровительной кампании, в том числе на подготовку к летнему сезону, текущие ремонты, содержание загородных оздоровительных лагерей, но выделяемых средств недостаточно для их реконструкции, проведения строительных и ремонтных работ.
Большинство учреждений для отдыха и оздоровления детей испытывают сложности в части обеспечения педагогическим, медицинским и техническим персоналом вследствие низкой заработной платы работников и некомфортных условий проживания.
Для решения существующих проблем необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий последовательного развития материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, приведение их в соответствие с действующими нормативами и стандартами, а также увеличение количества детей, реализующих свое право на полноценный отдых и оздоровление.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 5 "РАЗВИТИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 5 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5
"РАЗВИТИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Исполнителем и координатором Подпрограммы 5 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 5, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 5;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 5;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 5, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 5;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 5;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 5.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 5, являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации отдыха и оздоровления детей";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный комплекс "Звездный" им. В.Г. Удовенко;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Детский оздоровительный комплекс "Антоновский";
- муниципальные общеобразовательные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- муниципальные учреждения дополнительного образования (бюджетные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил) осуществляется за счет средств местного бюджета. Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 1 предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой Муниципальным бюджетным учреждением "Центр организации отдыха и оздоровления детей", Муниципальным бюджетным учреждением "Детский оздоровительный комплекс "Звездный" им. В.Г. Удовенко, Муниципальным бюджетным учреждением "Детский оздоровительный комплекс "Антоновский".
Финансирование мероприятия 2 предусматривается за счет средств областной субсидии на организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования для выполнения целевых показателей. Внебюджетные средства на финансирование мероприятия 2 предусматриваются за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой Муниципальным бюджетным учреждением "Центр организации отдыха и оздоровления детей", Муниципальным бюджетным учреждением "Детский оздоровительный комплекс "Звездный" им. В.Г. Удовенко, Муниципальным бюджетным учреждением "Детский оздоровительный комплекс "Антоновский", муниципальными общеобразовательными учреждениями.
Финансирование мероприятия 3 (проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков) предусматривается за счет средств местного бюджета.





ПОДПРОГРАММА 6
"УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ"
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:
1. Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций.
2. Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками.
3. Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков.
4. Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедшие лицензирование.
3. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам общего образования.
4. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные образовательные учреждения, от общего количества учащихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные образовательные учреждения.
5. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
6. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по приведению учреждений в соответствие с современными требованиями к организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
7. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в одну смену
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 431456,2 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 114886,8 тыс. руб.;
2015 год - 69736,1 тыс. руб.;
2016 год - 28561,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 68707,2 тыс. руб.;
2019 год - 74892,5 тыс. руб.;
2020 год - 74672,5 тыс. руб.;
из них:
областной бюджет - 76671,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 12249,0 тыс. руб.;
2015 год - 18439,1 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 14607,0 тыс. руб.;
2019 год - 15316,7 тыс. руб.;
2020 год - 16059,4 тыс. руб.;
местный бюджет: 354785,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 102637,8 тыс. руб.;
2015 год - 51297,0 тыс. руб.;
2016 год - 28561,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 54100,2 тыс. руб.;
2019 год - 59575,8 тыс. руб.;
2020 год - 58613,1 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 6 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений, создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса невозможно без увеличения объема финансовых средств, направленных на проведение капитальных ремонтов зданий, инженерных сетей, приведение учебных помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов. Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния. Срок эксплуатации зданий образовательных учреждений:
- до 10 лет - 2 здания (0,8%);
- после капитального ремонта и реконструкции - 5 зданий (2%);
- от 10 - 20 лет - 3 здания (1,2%);
- от 20 - 30 лет - 42 здания (16,7%);
- от 30 - 40 лет - 53 здания (21,1%);
- от 40 - 50 лет - 69 зданий (27,5%);
- свыше 50 лет - 77 зданий (30,7%).
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. На протяжении ряда последних лет финансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в размере 10 - 15% от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии основных фондов. Резко ухудшилось состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других конструктивных элементов зданий, средний процент износа в целом по системе составляет 60%. Анализ состояния показывает, что 77 зданий образовательных учреждений 40 - 60 годов постройки прошлого века. В связи с этим остро стоит проблема улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение в разы финансирования, как на капитальные, так и на текущие ремонты.
Реализация программных мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, позволит обеспечить стабильное функционирование муниципальных образовательных учреждений города, создать безопасные условия для осуществления образовательного процесса. Основными причинами необходимости проведения капитальных ремонтов образовательных учреждений являются:
1) увеличение доли фонда, требующего ремонтных работ. Проверка образовательных учреждений города показала необходимость капитальных ремонтов или замену: кровельных покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, отопительных систем, канализации, водопроводных сетей, электропроводки; оконных блоков и дверных проемов, фасадов, межпанельных швов, цоколя, отмостки;
2) неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других конструктивных элементов зданий (средний процент износа в целом по системе составляет 60%);
3) приведение зданий и помещений в соответствие с нормами СанПиН, требованиям пожарной безопасности и СНиП.
В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты возникает необходимость обновления учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного и компьютерного оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых, приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся, пополнения фондов школьных библиотек.
Наиболее востребовано обновление материально-технической базы образовательных учреждений, находящихся в сельских территориях.
Основными задачами развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений являются:
1) создание условий для введения ФГОС начального, основного и среднего образования:
- обеспечение учебниками всех учащихся общеобразовательных учреждений;
- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования;
2) создание условий для качественной организации учебного процесса:
- проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки помещений для установки оборудования;
- приобретение технологического оборудования для школьных столовых и оборудования для организации медицинского обслуживания.
За период реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования с 2011 по 2012 год в городе Нижний Тагил обновилась материально-техническая база во всех общеобразовательных учреждениях города.
В связи с переходом на новые стандарты и изменениями требований по оснащенности образовательного процесса для учащихся начальной школы закуплены аппаратно-программные комплексы. На 100% обновлен фонд учебной литературы для учащихся 1 - 3-х и 4 - 6-х классов "пилотных" школ. Средняя обеспеченность учащихся 1 - 11 классов учебниками составляет 92,3%.
В МБОУ Гимназии № 86 создан и оснащен современным компьютерным оборудованием Центр универсального образования как центр мотивации учащихся к творческой деятельности и осознанному выбору ее различных видов.
На средства областного и федерального бюджетов общеобразовательные учреждения комплектуются учебно-лабораторным, компьютерным, спортивным оборудованием, мебелью.

Доля учащихся 1 - 11 классов, обучающихся в современных условиях:


2010
2011
2012
Учащиеся 1 - 11 классов
95%
(29986 чел.)
76,5%
(25385 чел.)
78,1%
(25964 чел.)

С целью улучшения санитарных условий организации образовательного процесса, предупреждения групповой заболеваемости детей в эпидемический период, снижения групповых и вспышечных инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах приобретены в 64 общеобразовательные учреждения передвижные ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей.
С целью осуществления медицинской деятельности из 64 общеобразовательных учреждений 60 имеют медицинские кабинеты. По состоянию на 1 октября 2013 года 42 медицинских кабинета (72%) пролицензированы для осуществления медицинской деятельности. В настоящее время процесс передачи помещений медицинских кабинетов ГБУЗ СО детским городским поликлиникам и больницам для дальнейшего лицензирования продолжается.
Для проведения модернизации школьных столовых в муниципальных общеобразовательных учреждениях предполагается приобретение холодильного и других видов технологического оборудования.
Вместе с тем, поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов требует от общеобразовательных учреждений постоянного совершенствования материально-технической базы.
Автотранспортные средства для подвоза учащихся имеются в 10 общеобразовательных учреждениях. Школьные автобусы используются для подвоза учащихся из отдаленных районов города к месту учебы, к пунктам проведения экзаменов, на занятия в плавательный бассейн, для участия в городских и областных мероприятиях, на экскурсии.
Количество учащихся, подвозимых в образовательные учреждения из отдаленных районов города, составляет 284 человека.
В целях осуществления мониторинга движения автотранспортного средства и безопасности учащихся на все школьные автобусы установлена навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. В целях обеспечения непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств на все автотранспортные средства приобретены и установлены тахографы.
Вместе с тем, у 8 образовательных учреждений сохраняется потребность в приобретении или замене школьных автобусов.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 "УКРЕПЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 6 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 6
"УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 изложен в Приложении № 2 к Программе.
Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтов и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения образования, изложен в Приложении № 3 к Программе.
Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение капитальных ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных учреждений для отдыха и оздоровления детей изложен в Приложении № 4 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Исполнителем и координатором Подпрограммы 6 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 6, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 6;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 6;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 6, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 6;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 6;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 6.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 6, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства" (правопреемник муниципального казенного учреждения "Нижнетагильское управление капитального строительства") - мероприятия 2 и 4;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 предусматривается в соответствии с Приложением № 4 к Программе для муниципальных общеобразовательных учреждений, за счет средств областной субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (10% - областная субсидия, 90% - местный бюджет); для муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, муниципальных общеобразовательных учреждений, предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 2 (разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 3 предусматривается за счет средств областной субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (50% - областная субсидия, 50% - местный бюджет).
Финансирование мероприятия 4 (разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов с целью приведения зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 5 (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 6 (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 7 (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 8 (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций) предусматривается за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 9 предусматривается за счет средств областной субвенции на обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.
Финансирование мероприятия 10 предусматривается за счет средств областной субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (50% - областная субсидия, 50% - местный бюджет).
Финансирование мероприятия 11 (приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил) предусматривается за счет средств местного бюджета.





ПОДПРОГРАММА 7
"КАДРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА,
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования.
Задачи:
1. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования.
2. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования.
3. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений профессиональными кадрами.
2. Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет.
3. Доля аттестованных педагогических работников от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных организаций подлежащих аттестации.
4. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, прошедших повышение квалификации.
5. Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов среди педагогических работников в общем количестве участников
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 27.03.2015 № 797-ПА)
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 5435,2 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 790,0 тыс. руб.;
2015 год - 368,2 тыс. руб.;
2016 год - 561,7 тыс. руб.;
2017 год - 688,1 тыс. руб.;
2018 год - 960,2 тыс. руб.;
2019 год - 1008,3 тыс. руб.;
2020 год - 1058,7 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет: 5435,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 790,0 тыс. руб.;
2015 год - 368,2 тыс. руб.;
2016 год - 561,7 тыс. руб.;
2017 год - 688,1 тыс. руб.;
2018 год - 960,2 тыс. руб.;
2019 год - 1008,3 тыс. руб.;
2020 год - 1058,7 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 7 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных образовательных учреждений на 1 сентября 2013 года составила 98,9% (2012 год - 98,4%), из них:
- общеобразовательных учреждений - осталась на уровне прошлого года и составляет 98,5%;
- дошкольных образовательных учреждений - 99,4% (2012 год - 98,2%);
- учреждений дополнительного образования - 99,1% (2012 год - 99,4%).
Общее количество работников системы образования составляет 10532 человека:

Количество работников
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования
Всего
Общее количество работающих (чел.)
4042
5517
973
10532
из них педагогических и руководящих работников (чел.)
2843
2671
608
6122

Из 6122 педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений аттестованы 4941 человек, что составляет 81%, из них: аттестованы на высшую квалификационную категорию - 501 человек (8%), на первую квалификационную категорию - 3863 человека (63%), на вторую квалификационную категорию - 405 человек (7%). Установлено соответствие занимаемой должности - 172 педагогическим работникам (3%), не имеют квалификационной категории - 1181 человек (19%).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" все педагогические работники обязаны аттестоваться на соответствие занимаемой должности. В связи с этим количество аттестованных педагогических работников к 2015 году должно составлять 100%.
Средний возраст педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях в течение четырех последних лет составляет 42 года, 51,5% педагогов имеют возраст от 30 до 50 лет, оптимальный для профессиональной деятельности.
В 2013 году увеличился процент педагогических и руководящих работников в возрасте свыше 56 лет: в 2013 году таких работников 14,9%, в 2012 году их было 13,7%. Увеличилось количество работающих пенсионеров из числа педагогических и руководящих работников. В 2012 - 2013 учебном году в муниципальных образовательных учреждениях работает 973 пенсионера, что составляет 15,9% (2012 год - 937 человек - 15,7%). За последние три года процент педагогов в возрасте до 30 лет составил 19,9%.
Повышение заработной платы способствует тому, что сохраняется приток молодых специалистов, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения. Однако остается проблема закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях города.
Процент молодых специалистов, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения в период за 2010 - 2012 годы и продолжающих в них работать, составляет:
- от числа трудоустроившихся в 2010 году - 62,8%;
- от числа трудоустроившихся в 2011 году - 81,7%;
- от числа трудоустроившихся в 2012 году - 95,7%.
По состоянию на 1 сентября 2013 года в муниципальных образовательных учреждениях имеются вакансии 74 ставок педагогических и руководящих работников. Наибольшее количество вакансий: учитель начальных классов - 14 ставок, учитель математики - 12 ставок, учитель русского языка и литературы - 9 ставок.
Проблема воспроизводства профессиональных кадров, подготовка менеджеров системы образования, эффективное управление кадровыми ресурсами в рамках модернизации российского образования является ключевой в развитии муниципальной системы образования.
В 2013 году увеличилось количество педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в учреждениях дополнительного профессионального образования на образовательных программах и в различных формах сопровождающего образования. Всего в 2013 году повысили уровень профессиональной компетентности 2429 (25,2%) работников муниципальных образовательных учреждений. Увеличилась доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации на образовательных программах, отвечающих современным квалификационным требованиям.
Конкурсы профессионального мастерства среди педагогов способствуют формированию имиджа современного педагога среди населения города, повышают престиж педагогической профессии среди молодежи. В Нижнем Тагиле ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов, руководителей и педагогов образовательных учреждений по номинациям: "Воспитатель года", "Педагог дополнительного образования года", "Руководитель года", "Учитель года".
За счет средств местного бюджета в 2013 году сохранены 56,5 ставки педагогов дополнительного образования, 9 ставок педагогов-организаторов, 17,5 ставки педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы. Сохранение дополнительных ставок в штатных расписаниях муниципальных образовательных учреждений позволяет обеспечить дальнейшее развитие кадровых условий муниципальной системы образования.
Проблема развития кадрового обеспечения в стремительно меняющихся социально-экономических условиях в стране, городе является ключевой в развитии муниципальной системы образования, в связи с этим необходимо принятие дополнительных мер по сохранению и развитию механизмов обеспечения и воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы.
Среди приоритетных направлений кадровой политики в муниципальной системе образования следует выделить:
- преодоление консерватизма кадровых ресурсов, омоложение педагогических коллективов;
- развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
- повышение социального статуса и престижа педагогических профессий, позитивного восприятия обществом и молодежью педагогического труда.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 7 "КАДРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 7 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 7 "КАДРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 7 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7

Исполнителем и координатором Подпрограммы 7 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 7, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 7;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 7;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 7, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 7;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 7;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 7.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 7, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования) за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 2 (профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих) за счет средств местного бюджета.





ПОДПРОГРАММА 8
"СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса во время их трудовой и учебной деятельности.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного процесса
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности по результатам проверок Отделом надзорной деятельности города Нижний Тагил.
2. Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 66169,7 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 6047,8 тыс. руб.;
2015 год - 6353,7 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 5270,8 тыс. руб.;
2018 год - 15576,1 тыс. руб.;
2019 год - 16156,1 тыс. руб.;
2020 год - 16765,2 тыс. руб.;
из них:
местный бюджет: 66169,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 6047,8 тыс. руб.;
2015 год - 6353,7 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 5270,8 тыс. руб.;
2018 год - 15576,1 тыс. руб.;
2019 год - 16156,1 тыс. руб.;
2020 год - 16765,2 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 8 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Организация комплексных условий безопасности муниципальных образовательных учреждений в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности является одним из важнейших направлений деятельности управления образования.
В целях повышения безопасности муниципальных образовательных учреждений, снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного процесса управлением образования в 2012 - 2013 годах организована целенаправленная деятельность по обеспечению комплекса условий:
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в образовательных учреждениях;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной и террористической безопасности;
- развитие условий, обеспечивающих специально организованный образовательный процесс, направленный на формирование безопасного поведения участников образовательного процесса.
В целях обеспечения защищенности участников образовательного процесса и имущества от пожаров, выполнения предписаний государственного пожарного надзора, приведения противопожарного состояния образовательных учреждений в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности в 2012 - 2013 году в бюджете города в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Нижний Тагил (2011 - 2013 годы)" были предусмотрены средства в объеме 15489 тыс. рублей.
Ежегодно проводится работа по приемке образовательных учреждений к новому учебному году с учетом следующих приоритетных направлений:
- сохранность зданий и помещений учреждений;
- выполнение мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда и обучения работников и обучающихся по пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности, соблюдению санитарных, гигиенических, медицинских и других требований, не требующих значительных финансовых затрат;
- укрепление и развитие взаимоотношений с предприятиями, организациями различных форм собственности, спонсорами, шефами по вопросу оказания помощи при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
В целях выполнения задач по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Нижний Тагил, повышения антитеррористической защищенности образовательных учреждений требуется установка систем видеонаблюдения, восстановление ограждений прилегающих территорий, обеспечение физической охраной. В 2012 году начата работа по установке в образовательных учреждениях систем видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на преступные посягательства в отношении участников образовательного процесса, обеспечить антитеррористическую безопасность предупреждать правонарушения, в том числе террористического характера в зданиях образовательных учреждений и прилегающих к ним территориях.
В 2012 году системы видеонаблюдения были установлены в 25 образовательных учреждениях, расположенных в отдаленных микрорайонах города.
Направлениями дальнейшей работы по созданию комплексных условий безопасности образовательных учреждений в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности будет являться реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности; создание комплекса условий безопасного пребывания обучающихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности (установка систем видеонаблюдения, восстановления ограждений, обеспечение физической охраной).

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 8 "СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 8 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОДПРОГРАММЫ 8 "СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ"


План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8

Исполнителем и координатором Подпрограммы 8 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 8, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 8;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 8;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 8, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 8;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 8;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 8.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 8, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации) за счет средств местного бюджета.
Финансирование мероприятия 2 (организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся муниципальных организациях) за счет средств местного бюджета.





ПОДПРОГРАММА 9
"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений в условиях единой виртуальной среды системы образования города.
Задачи:
1. Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия.
2. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Доля образовательных учреждений, использующих автоматизированные системы управления учреждением.
2. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы книговыдачи.
3. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы учета питания учащихся.
4. Доля образовательных учреждений, использующих системы видеоконференцсвязи.
5. Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих официальные сайты.
6. Доля обращений граждан о предоставлении услуг муниципальными учреждениями образования в электронном виде.
7. Доля образовательных учреждений, подключенных к Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 1294,8 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 458,5 тыс. руб.;
2015 год - 630,2 тыс. руб.;
2016 год - 206,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
областной бюджет - 217,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 91,7 тыс. руб.;
2015 год - 126,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет: 1077,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 366,8 тыс. руб.;
2015 год - 504,2 тыс. руб.;
2016 год - 206,1 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 9 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным мониторинга состояния технического оснащения в муниципальных образовательных учреждениях по состоянию на 30 октября 2013 года имеются:
- 181 оборудованный компьютерный класс (174 - 2012 год, 100 - 2011 год, 89 - 2010 год), из них 115 - с количеством компьютеров не менее 7 (109 - 2012 год) и 66 - менее 7 компьютеров (65 - 2012 год);
- 88 классов, оборудованных программно-аппаратными комплексами (72 - 2012 год);
- 413 интерактивных досок (332 - 2012 год, 224 - 2011 год, 182 - 2010 год);
- 801 мультимедийный проектор (662 - 2012 год, 467 - 2011 год, 379 - 2010 год);
- 5208 персональных компьютеров (4362 - 2012 год, 3408 - 2011 год, 2522 - 2010 год);
- сохраняется показатель "обеспеченность школ компьютерной техникой" - 12 учащихся на 1 компьютер;
- 16 учреждений имеют медиацентры (13 - 2012 год), 9 - центры информационных технологий;
- 102 учреждения имеют локальные сети (91 - 2012 год), в составе которых 3192 персональных компьютера (2760 - 2012 год, 1907 - 2011 год);
- 100% образовательных учреждений подключены к Интернет; 75,2% - со скоростью от 2 мегабит/сек и выше, в общеобразовательных учреждениях этот показатель - 95,4% (92% - 2011 год);
- компьютеров, подключенных к сети Интернет - 3935 (3207 - 2012 год, 1381 - 2011 год, 1237 - 2009 год);
- web-представительство на сайте управления образования имеют 100% образовательных учреждений; 58% образовательных учреждений имеют собственные официальные сайты (55 - 2012 год), из них 10% общеобразовательных учреждений;
- 1252 учебных классов (69%) оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя, из них 1038 (71%) (322(19%) - 2012 год) оснащены мультимедийным оборудованием, 1122 (76%) (926 - 2012 год) имеют выход в Интернет.
В рамках проекта "Электронная библиотека" в 52 общеобразовательных учреждениях установлена система автоматизации библиотек "ИРБИС 64", ведется создание электронных каталогов, автоматизация процессов книговыдачи.
Обеспечена информационная открытость муниципальной системы образования. Действует сайт управления образования. Организовано взаимодействие в рамках системы образования города посредством электронной почты, ICQ и Skype. Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот - 90%.
В образовательных учреждениях успешно внедряются системы безопасности на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий (4 ОУ - электронные проходные, 26 - системы видеонаблюдения).
В 2012 году начата реализация проекта "Сетевой город. Образование". В этот процесс вовлечены все образовательные учреждения города. Сформированы базы данных обучающихся, сотрудников, организовано информационное сопровождение образовательных учреждений. С 01.09.2012 система используется в штатном режиме. Внедрение информационной системы позволило автоматизировать процессы управления в сфере образования на основании актуальных и достоверных данных о состоянии системы образования, организовать оперативное интерактивное взаимодействие субъектов системы образования, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде.

Основные количественные характеристики:

N
Наименование показателя
Ед. изм.
2011
2012
2013
1
Доля образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Интернет (со скоростью 2 Мбит/с и выше), всего: в том числе:
%
32,6
75,2
75,2
2
- в том числе в общеобразовательных учреждениях
%
30,6
95,4
96,9
3
Доля образовательных учреждений, публикующих информацию в Интернет, от общего числа образовательных учреждений, в муниципальном образовании, всего: в том числе:
%
98
100
100
4
- в том числе на собственном сайте
%
31,6
54,6
58
5
- в том числе на едином (общем) Интернет портале
%
35,7
100
100
6
Доля учреждений, имеющих веб-сайты с возможностью предоставления доступа к открытым электронным информационным ресурсам
%
31,6
67,7
67,7
7
- в том числе в общеобразовательных учреждениях
%
29,1
94
100
8
Доля учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети
%
30,6
37,8
37,8
9
- в том числе в общеобразовательных учреждений
%
30,6
92,3
92,3
10
Количество учащихся на один ПК, используемый в учебных целях
%
10
12
12
11
- в том числе в общеобразовательных учреждениях
%
10
12
12
12
Доля образовательных учреждений, использующих информационные системы:
%

100
100
13
- электронный дневник
%
100
100
100
14
- электронное расписание
%
100
100
100
15
Доля образовательных учреждений, использующих информационную систему управления
%
95
100
100

В условиях использования автоматизированной системы "Сетевой город. Образование" АРМ учителя с выходом в Интернет должен быть оснащен каждый учебный кабинет (в настоящее время это 53%).
Оборудовано демонстрационным оборудованием 50% кабинетов, в том числе интерактивным - всего 19%.
Лицензионное программное обеспечение установлено в среднем лишь в 50% образовательных учреждениях, в остальных - свободно-распространяемое, что ограничивает использование цифровых ресурсов.
Официальные сайты имеют 58% образовательных учреждений, большинство из которых созданы с использованием бесплатных технологий, как следствие, имеют невысокое качество и ограниченный функционал.
Условия для электронного образования и использования технологий дистанционного обучения созданы лишь в 8% общеобразовательных учреждений.
В связи с вышесказанным необходимо:
- оснастить учебные кабинеты общеобразовательных учреждений АРМ педагогов с возможностью выхода в Интернет;
- оснастить современной компьютерной техникой учреждений дополнительного образования и дошкольные образовательные учреждения;
- продолжить оснащение образовательных учреждений демонстрационным интерактивным оборудованием;
- создать условия для электронного образования и использования технологий дистанционного обучения;
- создать условия для разработки и сопровождения сайтов образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям;
- повысить эффективность использования автоматизированных информационных систем.
Электронные услуги в сфере образования.
Сформирована основа информационной инфраструктуры муниципальной системы образования города Нижний Тагил. В режиме промышленной эксплуатации с использованием автоматизированных информационных систем (АИС) "Е-Услуги. Образование", "Сетевой город. Образование" обеспечено предоставление 5 муниципальных услуг в электронном виде:
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
- зачисление в образовательные учреждения;
- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- предоставление информации об образовательных программах;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Получение услуг возможно как через Единый портал государственных и муниципальных услуг, так и с официального сайта управления образования.
В пилотном режиме апробирован прием заявлений в электронном виде на предоставление путевок в загородные учреждения для отдыха и оздоровления детей.
Управление образования и родители (законные представители) детей имеют возможность контролировать соблюдение прав детей при комплектовании детских садов и школ, выдаче путевок в учреждения отдыха и оздоровления. В условиях дефицита мест использование АИС позволяют исключить дублирование заявлений.
К Единой сети передачи данных (ЕСПД) Правительства Свердловской области подключены 52 учреждения.
В настоящее время лишь 10% заявителей обращаются за получением услуг в электронном виде, что повышает нагрузку сотрудников образовательных учреждений и управления образования.
В дальнейшем необходимо:
- осуществить перевод в электронный вид очередных услуг;
- продолжить подключение АРМ сотрудников к ЕСПД;
- создать условия по переводу большинства обращений в электронную форму.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9 "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 9 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 9
"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 9 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9

Исполнителем и координатором Подпрограммы 9 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 9, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 9;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 9;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 9, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 9;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 9;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 9.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 9, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия 1 предусматривается за счет средств областной субсидии на организацию мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования, обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования (предоставляется в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования.





ПОДПРОГРАММА 10
"РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА"
Список изменяющих документов
(введена Постановлением Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА,
в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 10

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы
Цель:
Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала.
Задачи:
1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла
Перечень основных целевых показателей Подпрограммы
1. Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла
Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации
Всего на реализацию Подпрограммы: 1510,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 1510,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
из них:
областной бюджет - 1430,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 1430,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.;
местный бюджет: 80,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 0,00 тыс. руб.;
2015 год - 80,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,00 тыс. руб.;
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.;
2020 год - 0,00 тыс. руб.
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)
Адрес размещения Подпрограммы 10 в сети Интернет
http://upro-ntagil.org/
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил от 10.12.2015 № 3250-ПА)

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса города Нижний Тагил достаточным количеством высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием стабильного развития реального сектора в городе.
Устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора экономики как в условиях обостряющейся конкуренции на мировом рынке, так и с учетом задачи обеспечения импортозамещения в промышленности и потребительском секторе, требует поиска путей для существенного повышения эффективности производства уже освоенной продукции и для опережающей разработки новых инновационных технологий производства и изделий, выпускаемых на их основе. Решение этой задачи невозможно без наличия достаточного количества инженерных и рабочих кадров требуемой квалификации.
На данный момент на промышленных предприятиях города имеется дефицит квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей. Наиболее остро работодатели испытывают потребность в работниках следующих специальностей: инженер металлообработки, инженер промышленной электроники, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-сварщик, наладчик станков с числовым программным управлением, химик-технолог, инженер-лаборант. Существует острая нехватка подготовленных специалистов в области разработки и проектирования металлургических процессов. Указанный дефицит приобрел затяжной характер вследствие сложности процесса инвестирования в человеческий капитал, причем нехватка квалифицированных специалистов наблюдается на всех стадиях воспроизводства жизненного цикла промышленной продукции, начиная с технической подготовки производства и заканчивая эксплуатацией оборудования. Проблема усугубляется сформировавшимся разрывом между квалификационными требованиями работодателей и образовательными стандартами, возросла диспропорция между спросом и предложением квалифицированных инженерных кадров на рынке труда.
Несмотря на сохраняющуюся в последние годы в городе Нижний Тагил тенденцию увеличения количества выпускников 11-х классов, выбирающих экзамен по физике в рамках государственной итоговой аттестации (от 15 до 20%), общая численность абитуриентов, готовых поступать в высшие учебные заведения (далее - ВУЗ) Свердловской области для обучения по инженерным специальностям, а также численность выпускников ВУЗов, готовых прийти на предприятия города Нижний Тагил для работы в качестве инженеров и конструкторов, не удовлетворяет запросам работодателей. Существенной корректировки требует качество знаний абитуриентов по предметам естественно-научного цикла и математике, подтверждением чему является показатель среднего балла по итогам сдачи Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
В предшествующем периоде, благодаря введенной в городе Нижний Тагил четырехэтапной системе подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, обеспечена четкая положительная динамика показателей сдачи ЕГЭ практически по всем предметам, в результате чего средний балл ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла в Нижнем Тагиле опережает общероссийские и областные показатели. Тем не менее, средние баллы по итогам сдачи ЕГЭ школьниками Нижнего Тагила по физике (50,3 баллов), математике (48,3 баллов), химии (63,4 балла) свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер по повышению качества обучения.
Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей и повышению качества подготовки специалистов непосредственно в системе среднего профессионального и высшего образования. В этой связи задача по обеспечению промышленных предприятий города Нижний Тагил квалифицированными рабочими и инженерными кадрами требует системного решения на основе программно-целевого подхода.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 10. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА"

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы 10 изложены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 10.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА"

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 10 изложен в Приложении № 2 к Программе.

3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 10

Исполнителем и координатором Подпрограммы 10 является муниципальное казенное учреждение управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - управление образования) и осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы 10, осуществляет их реализацию и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий Подпрограммы 10;
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 10;
3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 10, и эффективность их использования;
4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Подпрограммы 10;
5) осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы 10;
6) осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы 10.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 10, являются:
- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные управлению образования;
- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование мероприятия предусматривается за счет средств областной субсидии на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" (предоставляется в соответствии с соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием город Нижний Тагил, а также в соответствии с порядком предоставления субсидий) и за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования (50% - областная субсидия, 50% - местный бюджет).





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил
до 2020 года"

ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 27.03.2015 № 797-ПА)

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
ПОДПРОГРАММА 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
2
Цель 1: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
3
Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне
4
Целевой показатель 1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения управление образования Администрации города Нижний Тагил от запланированного
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Положение об управлении образования города Нижний Тагил, утвержденное Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.01.2009 № 53 (с изменениями и дополнениями)
5
Задача 2. Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений
6
Целевой показатель 2. Доля охвата педагогических и руководящих работников мероприятиями методического и информационно-технического сопровождения
проценты
80
85
90
90
95
100
100
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения информационно-методического центра, Письмо Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 03-51-48ин/42-03 "Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации образования"
7
Задача 3. Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда
8
Целевой показатель 3. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципального культурно-образовательного учреждения "Дом Учителя"
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципального бюджетного культурно-образовательного учреждения "Нижнетагильский дом Учителя", Постановление Главы города Нижний Тагил от 24.09.1997 № 454 "О дальнейшем использовании здания Дома Учителя", Приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил от 15.01.1999 № 19 "Об учреждении муниципального культурно-образовательного учреждения "Нижнетагильский Дом Учителя"
9
Задача 4. Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования
10
Целевой показатель 4. Доля муниципальных учреждений образования, находящихся в ведении управления образования, охваченных услугами МКУ "ЦБЭО учреждений образования"
проценты
82
82
82
82
82
82
82

11
Задача 5. Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования
12
Целевой показатель 5. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования
проценты
100
100
100
100
100
100
100
План деятельности управления образования на 2013 год, утвержденный Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.01.2013 № 1, Положение об управлении образования города Нижний Тагил, утвержденное Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.01.2009 № 53 (с изменениями и дополнениями)
13
Целевой показатель 6. Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года", значения которых достигли или превысили запланированные
проценты
100
100
100
100
100
100
100
14
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
15
Цель 2: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
16
Задача 6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС)
17
Целевой показатель 7. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования (численность детей от 1 до 7 лет всего, из них получают дошкольное образование)
проценты
71
72
72,5
73
73,5
73,5
73,5
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
18
Целевой показатель 8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
19
Задача 7. Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организаций
20
Целевой показатель 9. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет
проценты
90
100
1000
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
21
Целевой показатель 10. Количество мест в дошкольных образовательных организациях
единиц
18668
19718
20000
20000
20000
20000
20000
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
22
Задача 8. Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, на дому, в дошкольных образовательных организациях
23
Целевой показатель 11. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
24
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
25
Цель 3: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил
26
Задача 9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
27
Целевой показатель 12. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
28
Целевой показатель 13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций
проценты







Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
29
1) 4 класс 2014 год

100






30
2) 5 класс 2015 год


100





31
3) 6 класс 2016 год



100




32
4) 7 класс 2017 год




100



33
5) 8 класс 2018 год





100


34
6) 9 класс 2019 год






100

35
7) 10 класс 2020 год







100
36
Задача 10. Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
37
Целевой показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивших условия для электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий
проценты
8
14
20
25
28
30
40
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
38
Целевой показатель 15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов
проценты
3,0
6,5
9,5
12,5
15,5
18,5
21,5
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р
39
Задача 11. Распространение современных моделей успешной социализации детей
40
Целевой показатель 16. Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям
проценты
18,8
20,8
22,8
24,8
26,8
28,8
30,8
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы
41
Задача 12. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
42
Целевой показатель 17. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
43
Целевой показатель 18. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
проценты
12,8
20
25
30
32
40
45
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
44
Целевой показатель 19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
45
Задача 13. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
46
Целевой показатель 20. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций
проценты
94,3
94,5
94,7
95,0
95,3
95,5
95,7
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2014 № 1223-ПА "Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижний Тагил в 2014 - 2015 учебном году"
47
Задача 14. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций
48
Целевой показатель 21. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений
объекты
0
1
2
0
1
0
0
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
49
Задача 15. Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
50
Целевой показатель 22. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
проценты
4,3
3,98
3,95
3,9
3,85
3,7
3,6
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
51
Целевой показатель 23. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области
проценты
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
не менее 100
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
52
Задача 16. Сохранение ставок в штатных расписаниях в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей и другие особые программы
53
Целевой показатель 24. Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы
кол-во ставок
83
83
88
90
95
100
100
Указ Президента РФ от 07.05.2012 "О мерах по реализации государственной политики в сфере образования и науки"
54
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
55
Цель 4: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей
56
Задача 17. Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей
57
Целевой показатель 25. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
проценты
68
69
70
72
73
74
75
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
58
Задача 18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей
59
Целевой показатель 26. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
проценты
38
40
42, 5
44
46
46, 5
47
Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 "Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
60
Задача 19. Развитие системы дополнительного образования детей
61
Целевой показатель 27. Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей
проценты
55
60
65
70
80
90
100
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
62
Целевой показатель 28. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации
проценты
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
63
ПОДПРОГРАММА 5 "РАЗВИТИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
64
Цель 5: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
65
Задача 20. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей
66
Целевой показатель 29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, от общей численности детей школьного возраста
проценты
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года"
67
ПОДПРОГРАММА 6 "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ"
68
Цель 6: Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил в соответствие с современными требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов
69
Задача 21. Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций
70
Целевой показатель 30. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
проценты
38,5
38,9
35
30
25
20
15
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
71
Целевой показатель 31. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование
проценты
85
100
100
100
100
100
100
Приказ Министерства здравоохранения и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2013/28.03.2013 № 369-П/177-и "О лицензировании медицинских кабинетов"
72
Целевой показатель 32. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным программам общего образования
проценты
80
83
86
89
92
95
98
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
73
Целевой показатель 33. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные образовательные учреждения, от общего количества учащихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные образовательные учреждения
проценты
100
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
74
Задача 22. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками
75
Целевой показатель 34. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников
проценты
92
93
94
95
96
97
98
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
76
Задача 23. Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков
77
Целевой показатель 35. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по приведению учреждений в соответствие с современными требованиями к организации отдыха и оздоровления детей
проценты
66
33
75
83
83
83
100
Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года"
78
Задача 24. Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
79
Целевой показатель 36. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в одну смену
кол-во мест в одну смену
1550
1550
1670
1800
2200
2200
2200
Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года"
80
ПОДПРОГРАММА 7 "КАДРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
81
Цель 7: Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования
82
Задача 25. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования
83
Целевой показатель 37. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений профессиональными кадрами
проценты
98
98,5
98,9
99
99,5
100
100
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
84
Целевой показатель 38. Удельный вес работников в возрасте до 30 лет
проценты
10
12
13
15
17
20
20
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
85
Задача 26. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования
90
Целевой показатель 39. Доля аттестованных педагогических работников муниципальных организаций от общего количества педагогических работников муниципальных образовательных организаций подлежащих аттестации
проценты
88
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
91
Целевой показатель 40. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, прошедших повышение квалификации
проценты
34
35
38
40
40
40
40
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области на 2013 - 2018 годы"
92
Задача 27. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования

Целевой показатель 41. Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов среди педагогических работников в общем количестве участников
процентов
15
18
20
22
25
30
30
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
93
ПОДПРОГРАММА 8 "СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ"
94
Цель 8: Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса во время их трудовой и учебной деятельности
95
Задача 28. Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного процесса
96
Целевой показатель 42. Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих требованиям пожарной безопасности по результатам проверок Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил
процентов
90
95
98
100
100
100
100
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
97
Целевой показатель 43. Доля муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности
проценты
40
70
100
100
100
100
100
Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"; Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральный закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
98
ПОДПРОГРАММА 9 "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ"
99
Цель 9: Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений в условиях единой виртуальной среды системы образования города
100
Задача 29. Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия
101
Целевой показатель 44. Доля образовательных учреждений, использующих автоматизированные системы управления организациями
проценты
60
80
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
102
Целевой показатель 45. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы книговыдачи
проценты
5
7
10
15
20
25
30
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
103
Целевой показатель 46. Доля общеобразовательных учреждений, использующих автоматизированные системы учета питания
проценты
5
7
10
15
20
25
30
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
104
Целевой показатель 47. Доля образовательных учреждений, использующих системы видеоконференцсвязи
проценты
5
20
50
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
105
Задача 30. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений
106
Целевой показатель 48. Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих официальные сайты
проценты
70
100
100
100
100
100
100
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
107
Целевой показатель 49. Доля обращений граждан о предоставлении услуг в электронном виде
проценты
20
25
30
33
35
35
40
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
108
Целевой показатель 50. Доля образовательных учреждений, подключенных к Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
проценты
30
60
100
100
100
100
100
Областная целевая программа "Информационное общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы, утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1477-ПП
109
ПОДПРОГРАММА 10 "РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА"
110
Цель 10: Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала
111
Задача 31. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла
112
Целевой показатель 51. Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного цикла
проценты
0
1
1
1
1
1
1
Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ "О комплексной программе "Уральская инженерная школа"





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил
до 2020 года"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

№ строки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Исполнители (соисполнители) мероприятий
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Всего по муниципальной программе, в том числе:

34850689,0
4873048,0
5016125,3
5126464,0
4528559,9
4856369,5
5100336,0
5349786,3

2
федеральный бюджет

7599,2
4807,2
2792,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3
областной бюджет

21963771,2
2490739,5
2712244,7
3247139,2
3115298,2
3298466,3
3463369,0
3636514,3

4
местный бюджет

11257486,6
1860015,1
1748915,7
1327151,9
1413261,7
1557903,2
1636967,0
1713272,0

5
внебюджетные источники

1621832,0
517486,2
552172,9
552172,9
0,0
0,0
0,0
0,0

6
Прочие нужды

34850689,0
4873048,0
5016125,3
5126464,0
4528559,9
4856369,5
5100336,0
5349786,3

7
федеральный бюджет

7599,2
4807,2
2792,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8
областной бюджет

21963771,2
2490739,5
2712244,7
3247139,2
3115298,2
3298466,3
3463369,0
3636514,3

9
местный бюджет

11257486,6
1860015,1
1748915,7
1327151,9
1413261,7
1557903,2
1636967,0
1713272,0

10
внебюджетные источники

1621832,0
517486,2
552172,9
552172,9
0,0
0,0
0,0
0,0

11

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года"
12
Всего по подпрограмме 1, в том числе:

667844,7
104465,1
100066,2
104455,0
83259,4
87422,4
91793,5
96383,2

13
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
местный бюджет

667554,4
104371,6
99967,8
104356,6
83259,4
87422,4
91793,5
96383,2

16
внебюджетные источники

290,3
93,5
98,4
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0

17

Прочие нужды
18
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

667844,7
104465,1
100066,2
104455,0
83259,4
87422,4
91793,5
96383,2

19
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

21
местный бюджет

667554,4
104371,6
99967,8
104356,6
83259,4
87422,4
91793,5
96383,2

22
внебюджетные источники

290,3
93,5
98,4
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0

23
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них:
Управление образования
105140,3
16853,2
16322,2
16171,7
12944,7
13591,9
14271,5
14985,1
4
24
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

25
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

26
местный бюджет

105140,3
16853,2
16322,2
16171,7
12944,7
13591,9
14271,5
14985,1

27
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них:
Управление образования
58684,1
7899,4
9060,7
9678,2
7435,0
7806,8
8197,1
8606,9
6, 8
29
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

31
местный бюджет

58393,8
7805,9
8962,3
9579,8
7435,0
7806,8
8197,1
8606,9

32
внебюджетные источники

290,3
93,5
98,4
98,4
0,0
0,0
0,0
0,0

33
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них:
Управление образования
482786,7
76323,5
71793,7
75605,1
60106,0
63111,3
66266,9
69580,2
10
34
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

35
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

36
местный бюджет

482786,7
76323,5
71793,7
75605,1
60106,0
63111,3
66266,9
69580,2

37
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

38
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них:
Управление образования
21233,5
3389,0
2889,5
3000,0
2773,7
2912,4
3058,0
3210,9
12, 13
39
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

40
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

41
местный бюджет

21233,5
3389,0
2889,5
3000,0
2773,7
2912,4
3058,0
3210,9

42
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

43

Подпрограмма 2 "Развитие системы дошкольного образования"
44
Всего по подпрограмме 2, в том числе:

15040166,6
2106687,4
2286457,4
2349140,7
1925206,6
2021466,9
2122540,3
2228667,3

45
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

46
областной бюджет

9262604,9
994707,3
1140437,7
1395360,0
1329915,0
1396410,8
1466231,3
1539542,9

47
местный бюджет

4542373,1
721006,3
723912,3
531673,3
595291,6
625056,2
656309,0
689124,4

48
внебюджетные источники

1235188,6
390973,8
422107,4
422107,4
0,0
0,0
0,0
0,0

49

Прочие нужды
50
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

15040166,6
2106687,4
2286457,4
2349140,7
1925206,6
2021466,9
2122540,3
2228667,3

51
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

52
областной бюджет

9262604,9
994707,3
1140437,7
1395360,0
1329915,0
1396410,8
1466231,3
1539542,9

53
местный бюджет

4542373,1
721006,3
723912,3
531673,3
595291,6
625056,2
656309,0
689124,4

54
внебюджетные источники

1235188,6
390973,8
422107,4
422107,4
0,0
0,0
0,0
0,0

55
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе:
Управление образования
5773474,7
1111521,1
1142391,7
953780,7
595291,6
625056,2
656309,0
689124,4
17, 23
56
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

57
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

58
местный бюджет

4538286,1
720547,3
720284,3
531673,3
595291,6
625056,2
656309,0
689124,4

59
внебюджетные источники

1235188,6
390973,8
422107,4
422107,4
0,0
0,0
0,0
0,0

60
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе:
Управление образования
9104435,2
976420,0
1116035,0
1373276,0
1308246,1
1373658,4
1442341,3
1514458,4
17, 23
61
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

62
областной бюджет

9104435,2
976420,0
1116035,0
1373276,0
1308246,1
1373658,4
1442341,3
1514458,4

63
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

64
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

65
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе:
Управление образования
151511,3
17565,0
18466,6
22084,0
21668,9
22752,3
23890,0
25084,5
17, 23
66
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

67
областной бюджет

151511,3
17565,0
18466,6
22084,0
21668,9
22752,3
23890,0
25084,5

68
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

69
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе:
Управление образования
8026,0
918,0
7108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20, 21
71
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

72
областной бюджет

4013,0
459,0
3554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

73
местный бюджет

4013,0
459,0
3554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

74
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

75
Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, в том числе:
Управление образования
2719,4
263,3
2456,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

76
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77
областной бюджет

2645,4
263,3
2382,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

78
местный бюджет

74,0
0,0
74,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

79
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

80

Подпрограмма 3 "Развитие системы общего образования"
81
Всего по подпрограмме 3, в том числе:

15161768,4
2041074,9
2036962,6
2094598,6
2080533,6
2192824,2
2301062,3
2414712,2

82
федеральный бюджет

7599,2
4807,2
2792,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

83
областной бюджет

11760850,6
1388193,6
1451648,8
1733892,0
1667496,0
1750870,8
1838414,3
1930335,1

84
местный бюджет

3104920,8
554896,7
484911,6
263096,4
413037,6
441953,4
462647,9
484377,2

85
внебюджетные источники

288397,8
93177,4
97610,2
97610,2
0,0
0,0
0,0
0,0

86

3. Прочие нужды
87
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

15161768,4
2041074,9
2036962,6
2094598,6
2080533,6
2192824,2
2301062,3
2414712,2

88
федеральный бюджет

7599,2
4807,2
2792,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89
областной бюджет

11760850,6
1388193,6
1451648,8
1733892,0
1667496,0
1750870,8
1838414,3
1930335,1

90
местный бюджет

3104920,8
554896,7
484911,6
263096,4
413037,6
441953,4
462647,9
484377,2

91
внебюджетные источники

288397,8
93177,4
97610,2
97610,2
0,0
0,0
0,0
0,0

92
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе:
Управление образования
3236545,5
614959,9
567613,3
355000,3
394181,6
413890,7
434585,2
456314,5
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47
93
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

94
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

95
местный бюджет

2948147,7
521782,5
470003,1
257390,1
394181,6
413890,7
434585,2
456314,5

96
внебюджетные источники

288397,8
93177,4
97610,2
97610,2
0,0
0,0
0,0
0,0

97
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них:
Управление образования
9929554,5
1150466,6
1222109,0
1460839,0
1414376,6
1485095,4
1559350,2
1637317,7
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47, 48
98
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

99
областной бюджет

9929554,5
1150466,6
1222109,0
1460839,0
1414376,6
1485095,4
1559350,2
1637317,7

100
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

101
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

102
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них:
Управление образования
522238,8
60319,0
64465,0
75073,0
74796,4
78536,2
82463,0
86586,2
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47
103
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

104
областной бюджет

522238,8
60319,0
64465,0
75073,0
74796,4
78536,2
82463,0
86586,2

105
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

106
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

107
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них
Управление образования
20498,5
10789,7
6708,8
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39, 40
108
федеральный бюджет

7599,2
4807,2
2792,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

109
областной бюджет

1196,8
0,00
1196,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

110
местный бюджет

11702,5
5982,5
2720,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

111
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

112
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них:
Управление образования
116,0
58,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
113
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

114
областной бюджет

116,0
58,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

115
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

116
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

117
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:
Управление образования
1306544,4
176350,0
163620,0
197980,0
178323,0
187239,2
196601,1
206431,2
43
118
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

119
областной бюджет

1306544,4
176350,0
163620,0
197980,0
178323,0
187239,2
196601,1
206431,2

120
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

121
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

122
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них:
Управление образования
145070,6
27131,7
12188,5
2706,3
18856,0
28062,7
28062,7
28062,7
50
123
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

124
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

125
местный бюджет

145070,6
27131,7
12188,5
2706,3
18856,0
28062,7
28062,7
28062,7

126
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

127
Мероприятие 8. Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы всего, из них:
Управление образования
1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38
128
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

129
областной бюджет

1000,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

130
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

131
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

127
Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них:
Управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

128
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

129
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

130
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

131
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

127
Мероприятие 10. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них:
Управление образования
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38
128
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

129
областной бюджет

200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

130
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

131
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

132

Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования"
133
Всего по подпрограмме 4, в том числе:

1874270,5
279532,2
289323,5
299692,8
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5

134
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

135
областной бюджет

200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

136
местный бюджет

1863188,0
275298,7
285799,0
296368,3
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5

137
внебюджетные источники

10882,5
4233,5
3324,5
3324,5
0,0
0,0
0,0
0,0

138

Прочие нужды
139
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

1874270,5
279532,2
289323,5
299692,8
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5

140
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

141
областной бюджет

200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

142
местный бюджет

1863188,0
275298,7
285799,0
296368,3
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5

143
внебюджетные источники

10882,5
4233,5
3324,5
3324,5
0,0
0,0
0,0
0,0

144
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них:
Управление образования
1874070,5
279532,2
289123,5
299692,8
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5
54, 56, 58
145
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

146
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

147
местный бюджет

1863188,0
275298,7
285799,0
296368,3
233339,4
245006,4
257256,7
270119,5

148
внебюджетные источники

10882,5
4233,5
3324,5
3324,5
0,0
0,0
0,0
0,0

144
Мероприятие 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования города Нижний Тагил, всего, из них:
Управление образования
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
145
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

146
областной бюджет

200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

147
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

148
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

149

Подпрограмма 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей"
150
Всего по подпрограмме 5, в том числе:

1600773,1
219105,4
224717,3
249248,0
200262,0
224406,2
235626,5
247407,8

151
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

152
областной бюджет

861796,9
95497,9
99963,1
117887,2
117887,2
136577,8
143406,7
150577,0

153
местный бюджет

651903,4
94599,5
95721,8
102328,4
82374,8
87828,4
92219,8
96830,8

154
внебюджетные источники

87072,8
29008,0
29032,4
29032,4
0,0
0,0
0,0
0,0

155

Прочие нужды
156
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

1600773,1
219105,4
224717,3
249248,0
200262,0
224406,2
235626,5
247407,8

157
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

158
областной бюджет

861796,9
95497,9
99963,1
117887,2
117887,2
136577,8
143406,7
150577,0

159
местный бюджет

651903,4
94599,5
95721,8
102328,4
82374,8
87828,4
92219,8
96830,8

160
внебюджетные источники

87072,8
29008,0
29032,4
29032,4
0,0
0,0
0,0
0,0

161
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них:
Управление образования
533301,0
90415,2
83182,2
87312,8
63197,9
66357,8
69675,7
73159,5
62
162
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

163
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

164
местный бюджет

496355,9
76440,5
71697,0
75827,6
63197,9
66357,8
69675,7
73159,5

165
внебюджетные источники

36945,1
13974,7
11485,2
11485,2
0,0
0,0
0,0
0,0

166
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них:
Управление образования
1053763,3
126690,1
139435,1
159835,2
135322,0
156219,2
164030,1
172231,6
62
167
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

168
областной бюджет

861796,9
95497,9
99963,1
117887,2
117887,2
136577,8
143406,7
150577,0

169
местный бюджет

141838,8
16159,0
21924,8
24400,8
17434,8
19641,4
20623,4
21654,6

170
внебюджетные источники

50127,6
15033,2
17547,2
17547,2
0,0
0,0
0,0
0,0

171
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них:
Управление образования
13708,7
2000,0
2100,0
2100,0
1742,1
1829,2
1920,7
2016,7
62
172
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

173
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

174
местный бюджет

13708,7
2000,0
2100,0
2100,0
1742,1
1829,2
1920,7
2016,7

175
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

176

Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования"
177
Всего по подпрограмме 6, в том числе:

431456,2
114886,8
69736,1
28561,1
0,0
68707,2
74892,5
74672,5

178
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

179
областной бюджет

76671,2
12249,0
18439,1
0,0
0,0
14607,0
15316,7
16059,4

180
местный бюджет

354785,0
102637,8
51297,0
28561,1
0,0
54100,2
59575,8
58613,1

181
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

182

Прочие нужды
183
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

431456,2
114886,8
69736,1
28561,1
0,0
68707,2
74892,5
74672,5

184
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

185
областной бюджет

76671,2
12249,0
18439,1
0,0
0,0
14607,0
15316,7
16059,4

186
местный бюджет

354785,0
102637,8
51297,0
28561,1
0,0
54100,2
59575,8
58613,1

187
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

188
Мероприятие 1 <(*)>. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них:
Управление образования
130249,8
59805,0
24062,0
10564,5
0,0
9498,8
14054,8
12264,7
66, 67, 68
189
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

190
областной бюджет

6715,9
1356,0
3864,8
0,0
0,0
596,2
490,7
408,2

191
местный бюджет

123533,9
58449,0
20197,2
10564,5
0,0
8902,6
13564,1
11856,5

192
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

193
Мероприятие 2 <(*)>. Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них:
МКУ "НТ УКС"
6260,3
5843,1
417,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66, 67, 68
194
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

195
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

196
местный бюджет

6260,3
5843,1
417,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

197
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

198
Мероприятие 3 <(*)>. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе:
Управление образования
64662,2
20286,0
27879,6
16496,6
0,0
0,0
0,0
0,0
73, 75
199
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

200
областной бюджет

24082,8
10143,0
13939,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

201
местный бюджет

40579,4
10143,0
13939,8
16496,6
0,0
0,0
0,0
0,0

202
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

203
Мероприятие 4 <(*)>. Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них:
МКУ "НТ УКС"
410,8
73,3
337,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73, 75
204
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

205
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

206
местный бюджет

410,8
73,3
337,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

207
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

208
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
Управление образования
76815,4
16492,7
8060,4
0,0
0,0
17303,7
17418,7
17539,9
66
209
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

210
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

211
местный бюджет

76815,4
16492,7
8060,4
0,0
0,0
17303,7
17418,7
17539,9

212
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

213
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе:
Управление образования
12388,9
1676,3
1589,0
0,0
0,0
2894,1
3038,8
3190,7

214
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

215
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

216
местный бюджет

12388,9
1676,3
1589,0
0,0
0,0
2894,1
3038,8
3190,7

217
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

218
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе:
Управление образования
14181,3
770,0
685,7
0,0
0,0
3916,3
4272,6
4536,7
66
219
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

220
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

221
местный бюджет

14181,3
770,0
685,7
0,0
0,0
3916,3
4272,6
4536,7

222
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

223
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них:
Управление образования
46810,9
100,0
4963,1
0,0
0,0
13823,3
13914,4
14010,1
66
224
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

225
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

226
местный бюджет

46810,9
100,0
4963,1
0,0
0,0
13823,3
13914,4
14010,1

227
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

228
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них:
Управление образования
41360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13018,8
13784,0
14557,2
71
229
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

230
областной бюджет

41360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13018,8
13784,0
14557,2

231
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

232
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

233
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них:
Управление образования
10525,0
1500,0
1269,0
1500,0
0,0
1984,0
2084,0
2188,0
69
234
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

235
областной бюджет

4512,5
750,0
634,5
0,0
0,0
992,0
1042,0
1094,0

236
местный бюджет

6012,5
750,0
634,5
1500,0
0,0
992,0
1042,0
1094,0

237
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

238
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них:
Управление образования
27791,6
8340,4
472,6
0,0
0,0
6268,2
6325,2
6385,2
68
239
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

240
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

241
местный бюджет

27791,6
8340,4
472,6
0,0
0,0
6268,2
6325,2
6385,2

242
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

243

Подпрограмма 7 "Кадры в системе образования"
244
Всего по подпрограмме 7, в том числе:

5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7

245
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

246
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

247
местный бюджет

5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7

248
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

249

Прочие нужды
250
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7

251
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

252
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

253
местный бюджет

5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7

254
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

255
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них:
Управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79, 80, 82, 83, 85
256
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

257
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

258
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

259
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

260
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них:
Управление образования
5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7
82, 83
261
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

262
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

263
местный бюджет

5435,2
790,0
368,2
561,7
688,1
960,2
1008,3
1058,7

264
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

265

Подпрограмма 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования"
266
Всего по подпрограмме 8, в том числе:

66169,7
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
15576,1
16156,1
16765,2

267
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

268
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

269
местный бюджет

66169,7
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
15576,1
16156,1
16765,2

270
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

271

Прочие нужды
272
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

66169,7
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
15576,1
16156,1
16765,2

273
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

274
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

275
местный бюджет

66169,7
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
15576,1
16156,1
16765,2

276
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

277
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации, всего, из них:
Управление образования
49093,8
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
9967,2
10465,5
10988,8
89, 90
278
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

279
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

280
местный бюджет

49093,8
6047,8
6353,7
0,0
5270,8
9967,2
10465,5
10988,8

281
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

282
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся муниципальных организациях, всего, из них:
Управление образования
17075,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5608,9
5690,6
5776,4
89, 90
283
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

284
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

285
местный бюджет

17075,9
0,0
0,0
0,0
0,0
5608,9
5690,6
5776,4

286
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

287

Подпрограмма 9 "Информатизация и виртуализация системы образования"
288
Всего по подпрограмме 9, в том числе:

1294,8
458,5
630,2
206,1
0,0
0,0
0,0
0,0

289
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

290
областной бюджет

217,7
91,7
126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

291
местный бюджет

1077,1
366,8
504,2
206,1
0,0
0,0
0,0
0,0

292
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

293

Прочие нужды
294
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

1294,8
458,5
630,2
206,1
0,0
0,0
0,0
0,0

295
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

296
областной бюджет

217,7
91,7
126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

297
местный бюджет

1077,1
366,8
504,2
206,1
0,0
0,0
0,0
0,0

298
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

299
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего, из них:
Управление образования
1294,8
458,5
630,2
206,1
0,0
0,0
0,0
0,0
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101
300
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

301
областной бюджет

217,7
91,7
126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

302
местный бюджет

1077,10
366,80
504,20
206,10
0,00
0,00
0,00
0,00

303
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

287

Подпрограмма 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа"
288
Всего по подпрограмме 10, в том числе:

1510,0
0,0
1510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

289
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

290
областной бюджет

1430,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

291
местный бюджет

80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

292
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

293

Прочие нужды
294
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

1510,0
0,0
1510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

295
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

296
областной бюджет

1430,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

297
местный бюджет

80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

298
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

299
Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" всего, из них:
Управление образования
1510,0
0,0
1510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

300
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

301
областной бюджет

1430,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

302
местный бюджет

80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

303
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил
до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

№ строки
Наименование объекта капитального ремонта/источники расходов на финансировании объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального ремонта
Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
Сроки ремонта (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)
Объемы финансирования, тыс. руб.
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
в ценах соответствующих лет реализации проекта
начало
ввод (завершение)
всего
первый год 2014
второй год 2015
третий год 2016
четвертый год 2017
пятый год 2018
шестой год 2019
седьмой год 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций"
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации:
1.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ "ЦО № 1"
Ремонт кровли 2 корпус. Дополнительные работы (ремонт кровли 2 корпуса)
К. Либкнехта, 30
1642,82
1729,28
2014
2016
1729,28
1729,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1642,82
1729,28


1729,28
1729,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

164,28
172,93


172,93
172,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1478,53
1556,35


1556,35
1556,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ "ЦО № 1"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
К. Либкнехта, 30
6,94
7,30
2014
2014
7,30
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

6,94
7,30


7,30
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

6,94
7,30


7,30
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1
Ремонт систем канализации и подключение канализационного оборудования, ремонт системы ХГВС и подключение циркулярных насосов; выполнение работ по ремонту кровли; ремонт пола в спортивном зале, ремонт спортзала
Оплетина, 11а
2432,45
2560,47
2014
2015
2560,47
1155,74
1404,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

2432,45
2560,47


2560,47
1155,74
1404,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

510,15
537,00


537,00
115,58
421,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1922,30
2023,47


2023,47
1040,16
983,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Оплетина, 11а
190,00
200,00
2014
2014
200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Перова, 133
8723,56
9182,70
2014
2020
9182,70
4496,29
90,00
0,00
0,00
2437,80
330,32
1828,29
Всего по объекту,
в том числе

8723,56
9182,70


9182,70
4496,29
90,00
0,00
0,00
2437,80
330,32
1828,29
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

863,80
909,26


909,26
449,62
0,00
0,00
0,00
243,78
33,03
182,83
местный бюджет

7859,77
8273,44


8273,44
4046,67
90,00
0,00
0,00
2194,02
297,29
1645,46
4.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Энтузиастов, 1а
1021,97
1075,76
2014
2014
1075,76
1075,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1021,97
1075,76


1075,76
1075,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1021,97
1075,76


1075,76
1075,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4
Ремонт нижней разводки системы отопления, ремонт участка системы розлива ХВС
Энтузиастов, 1а
363,13
382,24
2014
2014
382,24
298,66
83,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

363,13
382,24


382,24
298,66
83,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

52,19
54,94


54,94
29,86
25,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

310,94
327,31


327,31
268,80
58,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Попова, 17
0,00
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Октябрьской революции, 2
0,00
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8
ремонт кровли основного здания, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
ул. Пихтовая, 16
591,38
622,50
2015
2015
622,50
0,00
0,00
622,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

591,38
622,50


622,50
0,00
0,00
622,50
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

591,38
622,50


622,50
0,00
0,00
622,50
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
п. Уралец, ул. Ленина, 19
72,96
76,80
2014
2014
76,80
76,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

72,96
76,80


76,80
76,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

72,96
76,80


76,80
76,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 9 п. Уралец
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
п. Уралец, ул. Ленина, 19
382,12
402,23
2014
2014
402,23
402,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

382,12
402,23


402,23
402,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

382,12
402,23


402,23
402,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 9
Ремонт кровли спортивного зала
ул. Ильича, 12
323,85
340,89
2014
2014
340,89
340,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

323,85
340,89


340,89
340,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

32,39
34,09


34,09
34,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

291,46
306,80


306,80
306,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Известковая, 29
1157,17
1218,08
2014
2018
1218,08
50,00
50,00
0,00
0,00
1118,08
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1157,17
1218,08


1218,08
50,00
50,00
0,00
0,00
1118,08
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

106,22
111,81


111,81
0,00
0,00
0,00
0,00
111,81
0,00
0,00
местный бюджет

1050,95
1106,27


1106,27
50,00
50,00
0,00
0,00
1006,27
0,00
0,00
12
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка
ремонт мягкой кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
с. Серебрянка, Советская, 3
610,28
642,40
2014
2015
642,40
342,40
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

610,28
642,40


642,40
342,40
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

610,28
642,40


642,40
342,40
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка
ремонт мягкой кровли
с. Серебрянка, Советская, 3
2695,76
2837,64
2014
2015
2837,64
0,00
2837,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

2695,76
2837,64


2837,64
0,00
2837,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

808,73
851,29


851,29
0,00
851,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1887,03
1986,35


1986,35
0,00
1986,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 12
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Жуковского, 5а
811,91
854,64
2015
2018
854,64
0,00
0,00
0,00
0,00
854,64
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

811,91
854,64


854,64
0,00
0,00
0,00
0,00
854,64
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

81,19
85,46


85,46
0,00
0,00
0,00
0,00
85,46
0,00
0,00
местный бюджет

730,72
769,18


769,18
0,00
0,00
0,00
0,00
769,18
0,00
0,00
14
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13
ремонт кровли
Щорса, 8
1351,72
1422,86
2015
2015
1422,86
0,00
1422,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1351,72
1422,86


1422,86
0,00
1422,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

405,51
426,86


426,86
0,00
426,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

946,20
996,00


996,00
0,00
996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Щорса, 8
95,00
100,00
2015
2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

95,00
100,00


100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

95,00
100,00


100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Капитальный ремонт МАОУ гимназия № 18
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Газетная, 27
926,25
975,00
2014
2016
975,00
450,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

926,25
975,00


975,00
450,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

926,25
975,00


975,00
450,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 20
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Алтайская, 35
472,52
497,39
2014
2016
497,39
350,00
147,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

472,52
497,39


497,39
350,00
147,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

472,52
497,39


497,39
350,00
147,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 21
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Некрасова, 1
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Черных, 86
440,44
463,62
2015
2016
463,62
463,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

440,44
463,62


463,62
463,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

440,44
463,62


463,62
463,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 24
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Сланцевая, 13а
381,81
401,90
2014
2017
401,90
401,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

381,81
401,90


401,90
401,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

381,81
401,90


401,90
401,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Гагарина, 11
237,50
250
2014
2014
550,00
250,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

522,50
550,00


550,00
250,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

522,50
550,00


550,00
250,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25
Ремонт мягкой и шиферной кровли № 1
Гагарина, 11
237,50
250
2014
2014
230,81
230,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

219,27
230,81


230,81
230,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

21,93
23,08


23,08
23,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

197,34
207,73


207,73
207,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 30
ремонт мягкой кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
В. Черепанова, 17а
5822,55
6129,00
2014
2020
6129,00
100,00
100,00
5929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

5822,55
6129,00


6129,00
100,00
100,00
5929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

5822,55
6129,00


6129,00
100,00
100,00
5929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 32
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
К. Маркса, 67
190,00
200,00
2014
2014
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 33
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Красноармейская, 107
47,50
50,00
2014
2016
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Капитальный ремонт МБОУ НОШ № 34
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Горняка, 25
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 35
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
ул. Патона, 7
142,50
150,00
2014
2014
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

142,50
150,00


150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

142,50
150,00


150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 36
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения. Ремонт электрощитовой
ул. Зари, 32
349,37
367,76
2014
2014
200,00
200,00
167,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

349,37
367,76


367,76
200,00
167,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

47,81
50,33


50,33
0,00
50,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

301,56
317,43


317,43
200,00
117,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 38
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
ул. Зари, 46б
285,00
300,00
2014
2014
200,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

285,00
300,00


300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

285,00
300,00


300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Капитальный ремонт МБОУ лицей № 39
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Зари, 8
475,00
500,00
2014
2015
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

475,00
500,00


500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

475,00
500,00


500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 40
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Октябрьский пр. 16
380,00
400,00
2014
2015
400,00
250,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

380,00
400,00


400,00
250,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

380,00
400,00


400,00
250,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 41
Устройство кровли рулонной с утеплением. Дополнительные работы (ремонт кровли рулонной с утеплением)
Калинина, 2а
3231,62
3401,70
2014
2014
3401,70
3401,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

3231,62
3401,70


3401,70
3401,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

323,16
340,17


340,17
340,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

2908,45
3061,53


3061,53
3061,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 41
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Калинина, 2а
190,00
200,00
2014
2014
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Капитальный ремонт МБОУ НОШ № 43
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Зари, 32
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 44
ремонт мягкой кровли, ремонт шиферной кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
ул. Пархоменко, 13
1483,62
1561,70
2015
2015
1561,70
0,00
0,00
1561,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
1483,62
1561,70


1561,70
0,00
0,00
1561,70
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1483,62
1561,70


1561,70
0,00
0,00
1561,70
0,00
0,00
0,00
0,00
34
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 45
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Новострой, 11
398,29
419,25
2015
2018
419,25
0,00
0,00
0,00
0,00
419,25
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

398,29
419,25


419,25
0,00
0,00
0,00
0,00
419,25
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

39,83
41,92


41,92
0,00
0,00
0,00
0,00
41,92
0,00
0,00
местный бюджет

358,46
377,32


377,32
0,00
0,00
0,00
0,00
377,32
0,00
0,00
35
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Радищева, 3
451,73
475,50
2014
2015
475,50
475,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

451,73
475,50


475,50
475,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

451,73
475,50


475,50
475,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 50
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Фрунзе, 25а
47,50
50,00
2014
2015
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Капитальный ремонт МБОУ лицей
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Энтузиастов, 15
781,90
823,05
2015
2018
823,05
0,00
0,00
0,00
0,00
823,05
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

781,90
823,05


823,05
0,00
0,00
0,00
0,00
823,05
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

78,19
82,31


82,31
0,00
0,00
0,00
0,00
82,31
0,00
0,00
местный бюджет

703,71
740,75


740,75
0,00
0,00
0,00
0,00
740,75
0,00
0,00
38
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 55
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Парковая, 13
707,02
744,23
2015
2017
744,23
0,00
744,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

707,02
744,23


744,23
0,00
744,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

707,02
744,23


744,23
0,00
744,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 56
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Гвардейская, 20
0,00
0
2014
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 58
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Пархоменко, 109
0,00
0,00
2015
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 61
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Тимирязева, 109
190,00
200,00
2014
2014
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 61
Ремонт шиферной кровли
Тимирязева, 109
830,36
874,06
2014
2014
874,06
874,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

830,36
874,06


874,06
874,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

83,04
87,41


87,41
87,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

747,32
786,65


786,65
786,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 64
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
пр. Мира, 9
95,00
100,00
2014
2015
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65
выполнение общестроительных работ по ремонту крыши здания, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Решетникова, 29
3372,50
3550
2014
2016
3550,00
150,00
3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

3372,50
3550,00


3550,00
150,00
3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

969,00
1020,00


1020,00
0,00
1020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

2403,50
2530,00


2530,00
150,00
2380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Решетникова, 29
85,50
90
2014
2016
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

85,50
90,00


90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

85,50
90,00


90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 66
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Черноморская, 106
0,00
0,00
2014
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 69
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Октябрьский пр., 16а
475,00
500,00
2014
2017
500,00
350,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

475,00
500,00


500,00
350,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

475,00
500,00


500,00
350,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 70
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Ильича, 22
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
Капитальный ремонт СОШ № 71
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Известковая, 9
47,50
50,00
2014
2014
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

47,50
50,00


50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт СОШ № 71
Ремонт мягкой кровли. Ремонт канализации и водопровода, ремонт системы водоснабжения и канализации
Известковая, 9
9682,96
10192,59
2014
2020
10192,59
945,00
0,00
0,00
0,00
412,85
6902,21
1932,54
Всего по объекту,
в том числе

9682,96
10192,59


10192,59
945,00
0,00
0,00
0,00
412,85
6902,21
1932,54
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

968,30
1019,26


1019,26
94,50
0,00
0,00
0,00
41,28
690,22
193,25
местный бюджет

8714,67
9173,33


9173,33
850,50
0,00
0,00
0,00
371,56
6211,99
1739,28
49
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 72
ремонт шиферной кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Гвардейская, 12
1433,08
1508,50
2014
2014
1508,50
647,40
0,00
861,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1433,08
1508,50


1508,50
647,40
0,00
861,10
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1433,08
1508,50


1508,50
647,40
0,00
861,10
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 75/42
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Победы, 35
6859,84
7220,89
2015
2020
7220,89
82,40
0,00
0,00
0,00
308,66
4576,46
2253,36
Всего по объекту,
в том числе

6859,84
7220,89


7220,89
82,40
0,00
0,00
0,00
308,66
4576,46
2253,36
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

678,16
713,85


713,85
0,00
0,00
0,00
0,00
30,87
457,65
225,34
местный бюджет

6181,69
6507,04


6507,04
82,40
0,00
0,00
0,00
277,80
4118,82
2028,02
51
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 77
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Коминтерна, 59
3164,55
3331,10
2014
2014
3331,10
3331,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

3164,55
3331,10


3331,10
3331,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

3164,55
3331,10


3331,10
3331,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 80
ремонт мягкой кровли 3-го этажа, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Черноисточинское шоссе, 13
3684,92
3878,87
2014
2015
3878,87
893,88
2984,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

3684,92
3878,87


3878,87
893,88
2984,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

850,72
895,49


895,49
0,00
895,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

2834,20
2983,37


2983,37
893,88
2089,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Тагилстроевская, 1б
190,00
200,00
2014
2014
200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 85
ремонт потолков помещения мастерской
Тагилстроевская, 1б
248,25
261,31
2014
2014
261,31
0,00
261,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

248,25
261,31


261,31
0,00
261,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

74,47
78,39


78,39
0,00
78,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

173,77
182,92


182,92
0,00
182,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
Капитальный ремонт МАОУ гимназия № 86
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Коминтерна, 47
142,50
150,00
2014
2015
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

142,50
150,00


150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

142,50
150,00


150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 87
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Окунева, 45
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 90
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Черноисточинское шоссе, 60
2045,95
2153,63
2014
2016
2153,63
339,30
224,13
1590,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

2045,95
2153,63


2153,63
339,30
224,13
1590,20
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

2045,95
2153,63


2153,63
339,30
224,13
1590,20
0,00
0,00
0,00
0,00
58
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 95
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Бобкова, 3
760,00
800,00
2014
2014
800,00
800,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

760,00
800,00


800,00
800,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

760,00
800,00


800,00
800,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 138
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Красногвардейская, 1
1179,04
1241,09
2014
2016
1241,09
1141,09
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

1179,04
1241,09


1241,09
1141,09
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

1179,04
1241,09


1241,09
1141,09
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 138
ремонт системы отопления, ремонт и восстановление системы отопления
Красногвардейская, 1
303,84
319,83
2014
2016
319,83
0,00
319,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

303,84
319,83


319,83
0,00
319,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

91,15
95,95


95,95
0,00
95,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

212,69
223,88


223,88
0,00
223,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 144
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Гвардейская, 72
13,77
14,49
2014
2014
14,49
14,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

13,77
14,49


14,49
14,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

13,77
14,49


14,49
14,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 144
Ремонт кровли над переходом
Гвардейская, 72
83,19
87,57
2014
2016
87,57
87,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

83,19
87,57


87,57
87,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

8,32
8,76


8,76
8,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

74,87
78,81


78,81
78,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Капитальный ремонт МАОУ политехническая гимназия
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Тагилстроевская, 1а
190,00
200,00
2014
2020
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

190,00
200,00


200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

190,00
200,00


200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
Капитальный ремонт МБОУ ГМ СОШ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Газетная, 83а
218,21
229,70
2014
2016
229,70
120,00
109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

218,21
229,70


229,70
120,00
109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

218,21
229,70


229,70
120,00
109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
Капитальный ремонт МБОУ нач. шк. - д/с № 105
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Черноисточинское шоссе, 37
0,00
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
УПРО (нераспределенные средства между учреждениями)
ул. Ленина, 31
0,00
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого по ОУ,
в том числе

76190,31
80200,33


80200,33
28375,17
17063,15
10564,50
0,00
6374,33
11808,99
6014,18

федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет

7258,52
7640,55


7640,55
1356,00
3864,80
0,00
0,00
637,43
1180,90
601,42

местный бюджет

68931,79
72559,78


72559,78
27019,17
13198,35
10564,50
0,00
5736,90
10628,09
5412,77
1.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Солнечный круг" комбинированного вида
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Карла Либкнехта, 30
574,28
604,50
2014
2016
604,50
604,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
574,28
604,50


604,50
604,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
574,28
604,50


604,50
604,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Солнышко" комбинированного вида
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Красноармейская, 55а
2422,16
2549,64
2014
2014
2549,64
1880,60
242,63
0,00
0,00
210,90
215,51
0,00
Всего по объекту,
в том числе
2422,16
2549,64


2549,64
1880,60
242,63
0,00
0,00
210,90
215,51
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2422,16
2549,64


2549,64
1880,60
242,63
0,00
0,00
210,90
215,51
0,00
3.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Родничок" комбинированного вида
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Энтузиастов, 55а
306,00
322,10
2014
2014
322,10
0,00
322,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
306,00
322,10


322,10
0,00
322,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
306,00
322,10


322,10
0,00
322,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Звездочка" комбинированного вида
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
ул. Карла Либкнехта, 30
1558,08
1640,08
2014
2014
1640,08
989,20
650,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
1558,08
1640,08


1640,08
989,20
650,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1558,08
1640,08


1640,08
989,20
650,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Жемчужинка" комбинированного вида
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Карла Либкнехта, 30
952,19
1002,30
2014
2014
1002,30
952,30
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
952,19
1002,30


1002,30
952,30
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
952,19
1002,30


1002,30
952,30
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Капитальный ремонт МБДОУ д/с "Гармония"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Сурикова, 1а
5836,89
6144,09
2015
2015
6144,09
5234,09
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
5836,89
6144,09


6144,09
5234,09
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
5836,89
6144,09


6144,09
5234,09
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Академия детства"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Захарова, 14
1313,38
1382,50
2014
2014
1382,50
957,50
425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
1313,38
1382,50


1382,50
957,50
425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1313,38
1382,50


1382,50
957,50
425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Капитальный ремонт МБДОУ "Маячок"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Н. Черепанова, 1
7882,07
8296,92
2014
2020
8296,92
2417,30
350,00
0,00
0,00
995,51
2983,88
1550,24
Всего по объекту,
в том числе
7882,07
8296,92


8296,92
2417,30
350,00
0,00
0,00
995,51
2983,88
1550,24
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
7882,07
8296,92


8296,92
2417,30
350,00
0,00
0,00
995,51
2983,88
1550,24
9.
Капитальный ремонт МБДОУ "Детство"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Дзержинского, 42
20965,18
22068,61
2014
2020
22068,61
5840,00
1316,39
0,00
0,00
2330,86
5948,58
6632,78
Всего по объекту,
в том числе
20965,18
22068,61


22068,61
5840,00
1316,39
0,00
0,00
2330,86
5948,58
6632,78
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
20965,18
22068,61


22068,61
5840,00
1316,39
0,00
0,00
2330,86
5948,58
6632,78
10.
Капитальный ремонт МАДОУ "Радость"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
К. Маркса, 73/8
6775,55
7132,16
2014
2014
7132,16
5433,40
1698,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
6775,55
7132,16


7132,16
5433,40
1698,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
6775,55
7132,16


7132,16
5433,40
1698,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
УПРО (нераспределенные средства)
ул. Ленина, 31
27,55
29,00
2014
2014
29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
27,55
29,00


29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
27,55
29,00


29,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по ДОУ,
в том числе

48613,31
51171,91


51171,91
24337,89
5965,77
0,00
0,00
3537,26
9147,97
8183,02
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

48613,31
51171,91


51171,91
24337,89
5965,77
0,00
0,00
3537,26
9147,97
8183,02
1.
Капитальный ремонт МАУ ДО ГорСЮН
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Пархоменко, 18
0,00
0,00
2014
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Капитальный ремонт МБУ ДО ГДДЮТ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Красногвардейская, 15
4708,47
4956,29
2014
2014
4956,29
4956,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

4708,47
4956,29


4956,29
4956,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

4708,47
4956,29


4956,29
4956,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ "Радуга"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Черноисточинское шоссе, 3
95,00
100,00
2014
2017
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ "Фантазия"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Басова, 9
940,53
990,03
2014
2016
990,03
820,32
169,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
940,53
990,03


990,03
820,32
169,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
940,53
990,03


990,03
820,32
169,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Капитальный ремонт МАУ ДО ДДДЮТ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Коминтерна, 41
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Капитальный ремонт МБУ ДО ТДДТ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство, ограждения
Черноморская, 98
53,49
56,30
2014
2014
56,30
56,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
53,49
56,30


56,30
56,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
53,49
56,30


56,30
56,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Капитальный ремонт МБУ ДО ГорСЮТ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Октябрьской революции, 7
0,00
0,00
2014
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Капитальный ремонт МБУ ДО СЮТ № 2
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Зари, 6
551,00
580,00
2014
2015
580,00
280,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
551,00
580,00


580,00
280,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
551,00
580,00


580,00
280,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Капитальный ремонт МБУ ДО ЦДТ "Выйский"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. В. Черепанова, 50
95,00
100,00
2014
2015
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Капитальный ремонт МБУ ДО ХЭШ
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Островского, 9
0,00
0,00
2014
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДДТ Лен. р-она
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Космонавтов, 12
237,50
250,00
2014
2014
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
237,50
250,00


0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
237,50
250,00


0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ "Меридиан"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
пр. Мира, 18
161,50
170,00
2014
2014
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
161,50
170,00


170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
161,50
170,00


170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСАШ "Разведчик"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
ул. Аганичева, 24
66,64
70,15
2014
2014
70,15
0,00
70,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
66,64
70,15


70,15
0,00
70,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
66,64
70,15


70,15
0,00
70,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Капитальный ремонт МБУ ДО ГорСЮТур
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Челюскинцев, 61
341,04
358,99
2014
2014
358,99
358,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
341,04
358,99


358,99
358,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
341,04
358,99


358,99
358,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮЦ "Мир"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Аганичева, 26
427,50
450,00


450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
427,50
450,00


450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
427,50
450,00


450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСАШ "Мечта"
ремонт кровли, инженерных сетей, общестроительные работы, благоустройство ограждения
Лебяжинская, 15
41,04
43,20
2015
2015
43,20
0,00
43,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

41,04
43,20


43,20
0,00
43,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

41,04
43,20


43,20
0,00
43,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по УДО, в том числе

7718,71
8124,95


8124,95
7091,90
1033,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

7718,71
8124,95


8124,95
7091,90
1033,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по ОУ, ДОУ, УДО,
в том числе

132522,34
139497,20


139497,20
59804,96
24061,98
10564,50
0,00
9911,59
20956,96
14197,20
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

18348,98
7640,55


7640,55
1356,00
3864,80
0,00
0,00
637,43
1180,90
601,42
местный бюджет

314038,23
131856,65


131856,65
58448,96
20197,18
10564,50
0,00
9274,16
19776,06
13595,78

Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них:
1.
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ "ЦО № 1"
К. Либкнехта, 30
350,55
369,00
2014
2016
2014
2016
369,00
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
350,55
369,00


369,00
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
350,55
369,00


369,00
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 1
Оплетина, 11а
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 3
Перова, 133
95,00
100,00
2016
2016
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 4
Энтузиастов, 1а
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 5
Попова, 17
93,85
98,79
2014
2014
98,79
98,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
93,85
98,79


98,79
98,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
93,85
98,79


98,79
98,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 6
Октябрьской революции, 2
176,11
185,38
2014
2014
185,38
100,00
85,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
176,11
185,38


185,38
100,00
85,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
176,11
185,38


185,38
100,00
85,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 8
Пихтовая, 16
0,00
0,00
2016
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МАОУ СОШ № 9
Ильича, 12
95,00
100,00
2014
2020
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 10
Известковая, 29
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МАОУ Гимназия № 18
ул. Газетная, 27
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 21
Некрасова, 1
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 23
Черных, 86
95,00
100,00
2015
2015
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 24
Сланцевая, 13а
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 25
Гагарина, 11
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 30
В. Черепанова, 17а
40,47
42,60
2016
2016
42,60
0,00
42,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
40,47
42,60


42,60
0,00
42,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
40,47
42,60


42,60
0,00
42,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 32
К. Маркса, 67
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 33
Красноармейская, 107
95,00
100,00
2015
2015
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ НОШ № 34
Горняка, 25
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 35
Патона, 7
95,00
100,00
2016
2016
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 36
Зари, 32
0,00
0,00
2016
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 41
Калинина, 2а
118,75
125,00
2014
2014
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
118,75
125,00


125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
118,75
125,00


125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 44
Калинина, 2а
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 45
Новострой, 11
0,00
0,00
2016
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 48
Радищева, 3
36,39
38,30
2016
2016
38,30
0,00
38,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
36,39
38,30


38,30
0,00
38,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
36,39
38,30


38,30
0,00
38,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 50
Фрунзе, 25а
25,84
27,20
2016
2016
27,20
0,00
27,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
25,84
27,20


27,20
0,00
27,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
25,84
27,20


27,20
0,00
27,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 55
Парковая, 13
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 56
Гвардейская, 20
257,71
271,27
2014
2014
271,27
271,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
257,71
271,27


271,27
271,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
257,71
271,27


271,27
271,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 58
Пархоменко, 109
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 61
Тимирязева, 109
0,00
0,00
2014
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 64
пр. Мира, 9
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 65
ул. Решетникова, 29
272,65
287,00
2014
2014
287,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
272,65
287,00


287,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
272,65
287,00


287,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 66
Черноморская, 106
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 69
Октябрьский пр., 16
0,00
0,00
2016
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 70
Ильича, 22
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 71
Известковая, 9
0,00
0,00
2015
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 72
Гвардейская, 12
190,00
200,00
2014
2014
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
190,00
200,00


200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 75/42
Победы, 35
101,57
106,92
2014
2014
106,92
106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
101,57
106,92


106,92
106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
101,57
106,92


106,92
106,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 77
Коминтерна, 59
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 85
Мира, 67
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МАОУ Гимназия № 86
ул. Коминтерна, 47
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 87
Окунева, 45
0,00
0,00
2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 90
Бобкова, 3
135,57
142,70
2014
2014
142,70
142,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
135,57
142,70


142,70
142,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
135,57
142,70


142,70
142,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 95
Бобкова, 3
0,00
0,00
2014
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 138
Красногвардейская, 1
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ СОШ № 144
Гвардейская, 72
95,00
100,00
2014
2020
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ Лицей
ул. Энтузиастов, 15
95,00
100,00
2014
2014
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ ГМ СОШ
Газетная, 83а
95,00
100,00
2014
2020
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95,00
100,00


100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Академия детства" комбинированного вида
Бригадная, 104
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Звездочка" комбинированного вида
Октябрьской революции, 27
188,18
198,08
2014
2020
198,08
198,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
188,18
198,08


198,08
198,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
188,18
198,08


198,08
198,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Солнышко" комбинированного вида
Первомайская 25а
209,95
221,00
2014
2020
221,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
209,95
221,00


221,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
209,95
221,00


221,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Жемчужинка" комбинированного вида
Карла Либкнехта, 30
46,00
48,42
2014
2014
48,42
48,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
46,00
48,42


48,42
48,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
46,00
48,42


48,42
48,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Солнечный круг" комбинированного вида
Карла Либкнехта, 30
410,12
431,70
2014
2014
431,70
245,10
186,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
410,12
431,70


431,70
245,10
186,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
410,12
431,70


431,70
245,10
186,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБДОУ д/с "Маячок" комбинированного вида
Н. Черепанова, 1
77,62
81,70
2014
2014
81,70
81,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
77,62
81,70


81,70
81,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
77,62
81,70


81,70
81,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МКДОУ д/с "Гармония" комбинированного вида
ул. Сурикова, 1а
35,25
37,10
2014
2014
37,10
0,00
37,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
35,25
37,10


37,10
0,00
37,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
35,25
37,10


37,10
0,00
37,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ ДОД ДЮЦ "Радуга"
Черноисточинское шоссе, 3
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБОУ ДОД ЦДТ "Выйский"
Космонавтов, 108
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБУ ДО ГДДЮТ
ул. Красногвардейская, 15
805,70
848,10
2014
2014
848,10
848,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
805,70
848,10


848,10
848,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
805,70
848,10


848,10
848,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
Разработка ПСД на строительство здания общеобразовательной школы
Гальяно-Горбуновский массив
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Разработка ПСД на строительство здания общеобразовательной школы
Дзержинский район
0,00
0,00
2014
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по объектам,
в том числе

5884,63
6260,25


6260,25
5843,07
417,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет
5884,63
6260,25


6260,25
5843,07
417,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил
до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 10.12.2015 № 3250-ПА)

№ строки
Наименование объекта капитального ремонта/источники расходов на финансировании объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального ремонта
Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
Сроки ремонта (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)
Объемы финансирования, тыс. руб.
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
в ценах соответствующих лет реализации проекта
начало
ввод (завершение)
всего
первый год 2014
второй год 2015
третий год 2016
четвертый год 2017
пятый год 2018
шестой год 2019
седьмой год 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций"

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе:
1.
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений в МБУ ДОК "Звездный":
п. Леневка
7236,34
7617,20
2014
2020
7617,20
2000,00
3665,40
1951,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

7236,34
7617,20


7617,20
2000,00
3665,40
1951,80
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

2691,07
2832,70


2832,70
1000,00
1832,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

4545,28
4784,50


4784,50
1000,00
1832,70
1951,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений в МБУ ДОК "Антоновский":
п. Антоновский
4275,00
4500,00
2014
2020
4500,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

4275,00
4500,00


4500,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

2137,50
2250,00


2250,00
2250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

2137,50
2250,00


2250,00
2250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений в МБУ "ЦООиОД":
ул. Циолковского, 34
49917,75
52545,00
2014
2020
52545,00
13786,00
24214,20
14544,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

49917,75
52545,00


52545,00
13786,00
24214,20
14544,80
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

18050,10
19000,10


19000,10
6893,00
12107,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

31867,66
33544,90


33544,90
6893,00
12107,10
14544,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
УПРО (нераспределенные между учреждениями средства)

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по ЗОЛ, в том числе

61429,09
64662,20
2014
2020
64662,20
20286,00
27879,60
16496,6
0,0
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

22878,66
24082,80


24082,80
10143,00
13939,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

38550,43
40579,40


40579,40
10143,00
13939,80
16496,60
0,00
0,00
0,00
0,00

Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них:
1.
Разработка ПСД МБУ ДОК "Антоновский" ремонт корпуса (электрические сети)
пос. Леневка
69,64
73,30
2014
2020
73,30
73,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

69,64
73,30


73,30
73,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

69,64
73,30


73,30
73,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Разработка ПСД, проведение изыскательских работ и техническое обследование МБУ "ЦООиД"
пос. Леневка
390,26
410,80
2014
2020
410,80
73,30
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по объекту,
в том числе

390,26
410,80


410,80
73,30
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет

390,26
410,80


410,80
73,30
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

УПРО (нераспределенные между учреждениями средства)

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по объекту,
в том числе





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего по объектам,
в том числе

459,90
410,80


410,80
73,30
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

федеральный бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

областной бюджет

0,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

местный бюджет

459,90
484,10


410,80
73,30
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------